你好,可以的,可以一次抵扣。

我们公司一直有增值税的留抵 也有加计递减留抵 是不是必须要抵扣完增值税的留抵 才可以使用加计递减的留抵数
进项加计抵减,报附加税的时候,是不是用考虑加计抵减后应交增值税的金额,报附加税,没有说账上计附加税的时候 不能考虑这个加计抵减的数吧
老师好!有增值税的时候,加计抵减的数额可以一次性使用吗?
老师,一般纳税人本期应缴纳增值税为0,本期又有进项,那本期增值税加计抵减金额怎么处理?可以先使用加计抵减金额,然后在使用增值税进项和上期留抵税额吗
公司购入的车辆,可以一次性抵扣增值税吗?500万以下,可以一次性计入费用,抵减所得税吗?
老师个体户增值税上季度少报,能作废重报吗还是得去大厅修改
那个车间有个小时工受伤了,赔了3万3。但是,咱们公司没做那个人儿工资,他就刚去,还没等做工资,他就摔了那些单子。我应该怎么做账?
员工中间断了一个月。后面再申报的时候收入额就没有累加了,这个要怎么处理
我们老板把车过户给公司,需要交什么税么?
麻烦老师推荐一个输入资产负债表和利润表数据自动生成现金流量表的模板
老板把钱借给公司需要缴税么?
员工中间断了一个月。放到下个月工资一起申报的时候收入额就没有累加了,这个要怎么处理 入职时间没问题
你好,老师,我公司执行小企业会计准则,一般纳税人。24年暂估100万,成本已结转,25年收到发票80万,25年这多结转的20万怎么做账务处理
老师,请问个税是报应发工资数额还是报实发工资数额了?
老师,增值税11月抵扣了,12月可以退吗
比如我2021年12月有期末留底税额1万,加计抵减2万,2022年1月我有销项税额10万,进项税额6万,那我2022年1月要交的增值税为10-6-1-2=1万,这样做对吗?
你好,对的是的,是这么做的。
数据对不上,计算不对?
你好,数据对不上是什么意思?
数据对的上的,如果你在二年符合要求的话,还可以加进扣除。
2022年1月要交的增值税为10-6-0.6-1-2=0.4万,这回对吗?
你好,你在二一年你的收入符合要求的。对的是的是这么做的。