你好,可以的,可以一次抵扣。
我们公司一直有增值税的留抵 也有加计递减留抵 是不是必须要抵扣完增值税的留抵 才可以使用加计递减的留抵数
进项加计抵减,报附加税的时候,是不是用考虑加计抵减后应交增值税的金额,报附加税,没有说账上计附加税的时候 不能考虑这个加计抵减的数吧
老师好!有增值税的时候,加计抵减的数额可以一次性使用吗?
老师,一般纳税人本期应缴纳增值税为0,本期又有进项,那本期增值税加计抵减金额怎么处理?可以先使用加计抵减金额,然后在使用增值税进项和上期留抵税额吗
公司购入的车辆,可以一次性抵扣增值税吗?500万以下,可以一次性计入费用,抵减所得税吗?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
比如我2021年12月有期末留底税额1万,加计抵减2万,2022年1月我有销项税额10万,进项税额6万,那我2022年1月要交的增值税为10-6-1-2=1万,这样做对吗?
你好,对的是的,是这么做的。
数据对不上,计算不对?
你好,数据对不上是什么意思?
数据对的上的,如果你在二年符合要求的话,还可以加进扣除。
2022年1月要交的增值税为10-6-0.6-1-2=0.4万,这回对吗?
你好,你在二一年你的收入符合要求的。对的是的是这么做的。