你好,可以的,可以一次抵扣。

我们公司一直有增值税的留抵 也有加计递减留抵 是不是必须要抵扣完增值税的留抵 才可以使用加计递减的留抵数
进项加计抵减,报附加税的时候,是不是用考虑加计抵减后应交增值税的金额,报附加税,没有说账上计附加税的时候 不能考虑这个加计抵减的数吧
老师好!有增值税的时候,加计抵减的数额可以一次性使用吗?
老师,一般纳税人本期应缴纳增值税为0,本期又有进项,那本期增值税加计抵减金额怎么处理?可以先使用加计抵减金额,然后在使用增值税进项和上期留抵税额吗
公司购入的车辆,可以一次性抵扣增值税吗?500万以下,可以一次性计入费用,抵减所得税吗?
老师 我想了解一下那个知识产权做注册资本这个有风险吗
老师好,建筑公司什么情况下收到3%的进项票后不能勾选抵扣进项税?
电子税务局怎么红冲发票
老师好,我公司收到3%的机械进项票可以勾选抵扣进项税么?
老师,营业执照地址变更了,注册地也需要变更,在哪里变更?生产经营地址我就变更好了,就是注册地不懂哪里变更
老师好,建筑公司收到3%的进项票可以抵扣进项税么?
北京房山区按季度申报增值税的小规模,1月,海淀区项目开票7万,需要在海淀区预缴所得税?我们是北京市,市内,区和区之间的,为什么还要预缴所得税
老师,在2025年12月里,固定资产折旧凭证多折旧了,现在2006年1月折旧记账,怎么操作处理?
我们是北京市,市内之间的的,还需要再海淀区交所得税?
老师,我们的产品出了问题,客户要赔偿,我们能从公户转给他们个人赔偿金么
比如我2021年12月有期末留底税额1万,加计抵减2万,2022年1月我有销项税额10万,进项税额6万,那我2022年1月要交的增值税为10-6-1-2=1万,这样做对吗?
你好,对的是的,是这么做的。
数据对不上,计算不对?
你好,数据对不上是什么意思?
数据对的上的,如果你在二年符合要求的话,还可以加进扣除。
2022年1月要交的增值税为10-6-0.6-1-2=0.4万,这回对吗?
你好,你在二一年你的收入符合要求的。对的是的是这么做的。