你好,还没有开工的,借银行存款贷工程结算或者是预收账款。

老师,我们是建筑劳务公司,本月我们收到甲方工程款,其中一部分工程款甲方直接付给农民工,一部分打入我们公司公户,但是本月我们没有给甲方开票,我该怎么入账
老师,我们是建筑小规模公司,从甲方接到劳务工程,我们公司直接把劳务工程分包给包工头干,他给我们去税务局开票,我们给甲方开票工程服务,这样我该怎么做账?如果按照一般建筑公司做账,工程施工——材料,机械,人工都有,但是我们这个只有分包。
我们是建筑劳务公司,工程马上开工,对面先给我们预付了一部分工程款,我没有开票跨月才开票,这种怎么做分录呢
请问,老师,我们是建筑劳务企业,我们是劳务分包,有个工程有部分工程包给其他单位了,对方也是劳务公司,他给我们开的专票3%,开的建筑服务—工程服务,我们能用这个发票吗?我们本来是劳务分包,会不会涉及转包?不能转包,是吧?
我们建筑工程工程,有一项16万的工程全部外包给另一个公司做,对方开了发票来,这边做账分录怎么做
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
如果是工程结算的话,后面的分录又怎么做呢
借工程结算贷主营业务收入应交税费。