你好,正常来说呢。你把钱付给别人了,那肯定是借应付账款贷银行存款,后期你收到发票的话,你才会冲减应付账款,你就看一下你借方应付账款的余额就可以。
老师我要看 我们公司今年每个项目有没有赚钱,利润率、毛利率是多少,怎么看呢?我们公司有产品、开发、服务,
老师我想看下我们付钱出去了,有多少家公司未给我们开进项票看哪个呢?
老师,我想问一下,我们购买了一个公司,我们要去接这家的帐,我看他们家有未分配,他是不是应该把利润分配了,再把公司移交给我方?
老师,我们想查一个公司23年一共开了多少进项票查哪个科目比较好啊?我看预付都是0了,然后查税务系统又不准的,因为有些进项票我们没拿到并没有抵扣
老师,在哪里看,我们这个月开进来多少发票?开出去多少发票呢?然后把怎么进去看的步骤发给我?
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
请问公户每一笔支出都要有发票吗?有的支出没发票有收据行不行?
请问当个季度企业所得税为负数的话,做账务处理时 需要结转企业所得税吗,这个分录要写吗,还是有要交时才写,亏损时不用写这个分录
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,未退休人员,无社保,请问汇算清缴可以扣5000*12,可以扣专项附加么?
请问老师,我公司付汇后,是不需要为境外企业代扣代缴什么税种?
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,只有劳务报酬无其他收入,也未在其他单位任职,没有上社保。不是退休人员。
老师,我们公司工资一年发一次,比如25年工资26年1月份发,我们现在每个月计提税前扣除,每个月按计提申报个税,在应付职工薪酬贷方,借方发生额是25年1月发的24年的,25年工资到目前没发,这样的情况,怎么样处理合规些?
如果公司发的工资申报的时候个人工资不超过5000,但实际个人工资是超过5000的那这种情况怎么办呢?
21年的设备结转固定资产时有部分没有付款和开票。到25才开票和付款,那么这部分怎么入帐
老师,我们公司只有进项票和销项票的账的,刚成立的,所以我有时候做应收应付经常都能对冲掉
那你这样要是经常对冲的话,那不好统计这个数了,因为你都已经对冲掉了,你就得出来一个正确的数据了。
老师,说错了,是银行收到款项跟应收对冲,支付款项跟应付对冲,那看应付不平的就是对方未开票的咯?
昂对的,是这个意思。