你好 ; 要做收入和费用的; 如果你已经完成了服务了 那么就得做收入和费用的
老师,我们是工程监理公司,有个这种情况,就是有其他公司与我们合作,相当于我们有资质,他们用我们的公司做项目,我们就收管理费,他们公司可以给我们签订一个工程咨询的协议吗?然后这个工程回款之后,他们公司又给我们开票,我们给他们对公付款,可以吗?
老师 我们卖钢材 跟厂里订了一批货 但是我们没有钱 找了托盘公司 托盘公司买了这些货 然后我们占用他本金支付利息 现在是这样 我们只要发货就要给他预付货款 然后他结算是在当天钢铁价格上面价40,比如我今天卖一件货价格钢铁网价格是6000,托盘公司就给我们结算6040,但是最后货提完要把每吨加的40扣出来,然后算资金占用的利息 老师 这种情况我们怎么计算我们的成本啊
老师,我们有一个合作单位,我们给他介绍客户他给我们提成,然后还从我们公司需要扣除一些费用,但是我们是半年一结算,对于这种情况,当月没有结算,确认收入和费用吗
老师,我想问一下,我们单位的员工在我们这边签合同和工作,然后我们还有一个合作的公司,对方委托我们的员工帮他们做一些工作,大概是每天下班后一个小时左右。然后对方公司再每个月给他们发劳务费,每月的金额是500-800元/人。 1.请问这种的话是不是我们只需申报发工资的个税 2.对方公司给他们每月发的劳务费再由他们公司自己申报,是不是(收入-800)*20% 3.请问是不是我们理解的这样子
你好,老师,就是我们公司如果是做印刷的,就是中间人给我们介绍一个客户儿,我们给这个中间人一些稿费,也不算是真正的稿酬,就是中间费,就是他也不会给我票,这个我需要怎么入账合理一些,就是从对公户儿给他钱。每个月都有
老师您好!差旅费报销标准的制度应该是什么样的?报销人除了在报销单上填写相关信息,发票上还需要签字吗?
老师可以讲一下制造企业按工时计算成本的方法吗
我想问一下,实操课,9月6号的作业,登记的明细账。管理费用和销售费用,结转损益的最后两笔,对不对。是写一个平字。还是写零,帮我看一下
老师 我一个月做一次凭证,固定资产当月完工的话, 直接做分录 借:固定资产 贷:库存现金 这样可以吗
小规模企业收到餐饮普票,但是对方开重了,对方可能没发现又联系不上对方,开重的那一张普票一直在那里,对我们企业有没有影响,需要怎么处理
2025年6月收到2024年10-12月工会经费退费,会计分录怎么写?2024年12月分录计提工会经费分录是 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 2025年1月缴纳工会经费分录是 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
计提工会经费的会计分录和交工会经费的会计分录是什么?朴老师进
事业单位10年前有房产出租,一直没有缴纳房产税,房租收入已全部上缴国库,这些漏缴房产税要补交吗?
从公户代付工资报销,怎么录入会计分录?朴
朴老师进 少报销2角冲回嘛 写下具体的分录
但是当月的时候没有收到钱 也没有开出去发票 可以确认收入吗
你好 是的。 做无票收入挂应收账款
可是最后半年结算的时候是看收入多还是费用多 这样来结算的 ;还有如果我计费用的吗没有票啊
你好 ; 到时调整即可 。 先暂估费用 后面结算后调整