你好 ; 收到发票做 借主营业务成本 -推广费 贷银行存款 ‘ 借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 ’

老师 我们公司主要是在抖音卖货的 1月份 收到平台开的推广费发票1000元 然后我们公司营业额是1万 那我怎么做账报税啊
老师,我们公司是做直播的,和抖音平台有合作,我们收入是客户充值,然后我们给抖音开票,抖音平台审核后付款。现在问题是我们在平台提现时不小心将抖音付过来的款直接购买了抖币,这样我们提现到基本户金额就比开票金额少,想问下这样种情况怎么做账
老师好,我想问下我们公司帮别的公司做线上直播推广业务,然后售卖的钱先在抖音来客这个平台上,平台扣除手续费之后全部进公司的公帐,等线下核销之后再转给对方公司这个业务怎么做账啊?我们只是按总的营业收入抽点算赚的
老师,我有个账不知道怎么做? 我们公司是做游戏代理的跟抖音合作,主播直播代理游戏,用户下载充值,充值的钱到公司的第三方平台,月初抖音会发个财务结算单,然后我们根据财务结算单开具销售发票给抖音公司,抖音拿到发票然后把平台上的钱转到公司对公账户。现在的问题是抖音给的开票信息与抖音汇款的名称不一致,开票是北京华品公司,给我们付款的单位名称是抖音红包
你好老师,是这样的我们在抖音平台卖货,比如这个货是100元,我做账,借,应收账款100,贷主营业务收入88.5,应交税费-销项11.5,后来抖音平台给顾客的补贴1元,顾客给99元,1元的补贴等于我们还是收到100元,但这个1元我们需要开票给抖音,这个1元怎么做账呢?
老师,出口业务发生的国内运输发票专票,到底是能抵扣增值税还是不能抵扣啊
老师你好、我好像弄错了印花税、我们是小规模、合同是6万、票是开的专票也是6万、我印花税直接安6万✖️的税率、税金也交了、现在怎么办啊
老师,5月份电子税务局个税申报错了,可以更正几次
前期因接受虚开企业所得税税前扣除了,后面查出需要转出,但是转出了当年利润超过300w,这种有什么办法处理?
请问小规模企业卖出一辆二手车 对方公司 开出一张普通二手车发票 (票面没有显示税额)需要报增值税吗?该车在我公司已经转为固定资产 卖出后已经造成资产损失 要怎么报税?
明股实债这种的可以走欠款利率进行发放吗?还是说一定要20%分红?
当月收到了专票,一定要入账吗?假设这张票开错了单价,我们也一定要入账吗?
老师,这家公司之前都没有收到这个提示,怎么今天收到了这个提示啊,老板的3家公司只有这一家公司有这个提示,是不是这家公司被系统检测到有什么问题啊
老师 我们是小规模纳税人;抖音卖图书的;我们给抖音平台开的补贴的发票;286.4元价税合计;税率是1%。销售额是:283.57;税额是:2.83;我们记账怎么做分录呢。
企业实收资本注资3次,前两次是2024年,第三次是2026年2月份,请问怎样补申报印花税,在7月份按次申报把三次注资分三条补申报可以吗,还是可以把三次注资的总金额汇总一次补报,请帮忙解答
老师 我们是一般户 员工工资是微信付款
你好 ; 你是想问什么
工资做会计分录么
你好; 要做哦 。 这个微。信是公司名下的 还是个人的?
就是老板用自己的微信给员工付款 然后 我做个税都是0
你好; 要报个税哦。 你都发工资还0报; 不对的 分录做 :借应付职工薪酬-工资贷其他应付款-老板 。 计提做 :借管理费用- 工资等贷应付职工薪酬-工资
因为公司不给员工交五险
所以我工资都写的0
你好; 不买社保 ; 你也得按应发工资报个税的;