你好! 具体是怎么错的?发之前的分录看看

发现去年做的工程施工材料费分录有错误,去年就结算了,当时是无票做账的,发票累计到一定金额开票,现在收到发票应该怎么调整去年的错账呢?多做了4百多的金额,去年企业是亏损状态。
2019年有笔银行手续费分录 借:财务费用 贷:银行存款。现在发现金额错误了,现调账,请问是怎么做会计分录?
发现去年有笔分录金额有误,小规模 应收账款无误,主营业务跟税款金额做错了,该怎么调整
20年两份凭证录入错误 1.主营业务成本,录成了办公费(科目错误) 2.其他业务成本20万,录成了30万(金额错误) 应该怎么做调整分录
2022年有一笔业务错误分录,借:管理费用,贷:银行存款,正确分录应该是借:其他应收款,贷:银行存款,2023年2月份发现之前错误,怎么调整分录
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
借:应收账款 61550 贷:主营业务收入 59757.28 应交税费 1792.72 正确的应是 借:应收账款 61550 贷:主营业务收入 60348.94 应交税费 1201-06
借:应交税费 贷:利润分配-未分配利润
这个该怎么调整
主营业务这块该怎么调
就按我给你的分录就可以,以前年度的主营业务收入你都结转了,用利润分配未分配利润调整就可以了。
好的,谢谢老师
不客气,满意请给我五星好评,谢谢!
老师,我再问下,去年的减免税额已经转入营业外收入了。这个调整好的分录后期该怎么调整
转入营业外收入,也用利润分配-未分配利润代替就可以。
ok,非常感谢
不客气,满意请给我五星好评,谢谢!