你好! 具体是怎么错的?发之前的分录看看

发现去年有笔分录金额有误,小规模 应收账款无误,主营业务跟税款金额做错了,该怎么调整
20年两份凭证录入错误 1.主营业务成本,录成了办公费(科目错误) 2.其他业务成本20万,录成了30万(金额错误) 应该怎么做调整分录
2022年有一笔业务错误分录,借:管理费用,贷:银行存款,正确分录应该是借:其他应收款,贷:银行存款,2023年2月份发现之前错误,怎么调整分录
老师,请问我去年开票入账把主营业务收入错计入应收账款,现在我该怎么调整。错误分录为借:应收账款 贷应收账款 应交增值税
老师您好,去年有几笔业务应该是营业外收入,账务处理错误,做成了主营业务收入(没有交增值税),现在应该怎么做调整啊?
劳务公司的个体工商户给农民工发工资需要给这些农民工申报个所吗?要是不用申报个所的话,填写成本可以填写吗?
企业的诉讼费,为收货款的,可以税前扣除吗,没有发票,只有转账记录
郭老师,我们开发票和客户转的款有差异,少了1.45元,这个做其他业务支出吗,可不可以税前扣除
一般纳税人企业注销时有库存商品该怎么处理
老师,请问2025年7月公司补交2010年,2013年和2017年的残疾人保障金,2025年7月补交当月计提了,能行吗?
员工过年回老家的油费,过路费,做什么费用,可以税前扣除吗
固定资产多少钱可以不去折旧直接计入成本费用。
支付一笔15万的小区整治费用,对方没有要下个月才给开发票,如何做账 可以直接分录 借:待摊费用 贷:银行存款
工商年报-财务信息-纳税总额填报有的老师讲开完税证明的数据,是否补打一个选是,一个选否,这2个合计数,这么说是否正确为什么这么选是因为有的税种漏统计么?还有就是按所属期,所属期相同日期文书和表格查询的金额也不一致。有没有准确的说法
郭老师,出口是委托一达通,收汇也是一达通收,报关单境内发货人是一达通,生产销售单位是我们公司抬头,,,这样报关的方式,我们现在可以自己开美元账户,自己收汇吗,报关还是一达通申报
借:应收账款 61550 贷:主营业务收入 59757.28 应交税费 1792.72 正确的应是 借:应收账款 61550 贷:主营业务收入 60348.94 应交税费 1201-06
借:应交税费 贷:利润分配-未分配利润
这个该怎么调整
主营业务这块该怎么调
就按我给你的分录就可以,以前年度的主营业务收入你都结转了,用利润分配未分配利润调整就可以了。
好的,谢谢老师
不客气,满意请给我五星好评,谢谢!
老师,我再问下,去年的减免税额已经转入营业外收入了。这个调整好的分录后期该怎么调整
转入营业外收入,也用利润分配-未分配利润代替就可以。
ok,非常感谢
不客气,满意请给我五星好评,谢谢!