你好,根据你的描述,调整分录是 1,借:以前年度损益调整—主营业务成本,贷:以前年度损益调整—管理费用(办公费) 2,借:相关科目 10万,贷:以前年度损益调整— 其他业务成本 10万

20年两份凭证录入错误 1.主营业务成本,录成了办公费(科目错误) 2.其他业务成本20万,录成了30万(金额错误) 应该怎么做调整分录
老师您好,我想问一下,2020年度时,借:应付账款错入了借:主营业务成本,今年发现科目错误,我本年度可以更正吗?怎么更正,分录怎么做
22年主营业务成本数做错了3税率的做多了0税率的做少了23年1月想做调整怎么调错误的是借:主营业务成本3税率-57142.29借:718.73贷:库存商品3税率:57142.29贷库存商品0税率-718.73。正确的凭证应该是借:主营业务成本3税率-54268.77借:主营业务成本0税率-1136.86。贷库存商品3税率-54268.77。贷库存商品0税率-1136.86。麻烦老师把改的完整分录打出来好么已经蒙了
2024年暂估成本18万(分录借:主营业务成本18万贷:应付账款-暂估18万,25年开回来5万的成本发票,10万费用类发票,剩下的3万要交税,帐套里没有以前年度损益调整这个科目,1、由于做账错误,我把24年的暂估18万,在25年做了相反科目的红冲,又根据25年一季度报表的利润暂估了13万,我能再做相反的分录冲回来吗? 2、由于做账错误,25年5万的发票计入一季度的主营业务成本,10万的发票计入一季度管理费用,这样影响了2025年度利润,我应该怎样调整?
请问6月份凭证的金额有误,主营业务收入本来是120,写成100,然后应交税费多了20,导致本年利润少了20,公司使用用友财务软件,现在7月份要怎么调整?
老师,2025年1月工资代扣代缴个税8元,此员工无专项附加扣除,这样需要做个税汇算清缴吗?
请问老师,我们有一辆车,原值22万,截止到23年只折旧了13.6万,到现在也没有再折旧,这月又卖出去了,现在做固定资产处理,需要不以前年度的折旧吗?
老师好,开租车费税收大类开什么呢
协会,支付了管理费用3000元,月末结转非限定性净资产为-3500元对吗
老师,我上月确认一笔无票收入和结转对应的成本,都做在同一个分录上,这个月我开出发票了,我要怎么做分录?能不能只红冲无票收入,不红冲上月结转的成本?
个税管发来未汇算清缴的员工名单,都是要退税的,这个可以不处理放弃退税吗
老师,请问之前已付款的在税务系统查到对方给我们开发票了,现在本公司销售还没有把发票发给我,请问我要做账冲销吗?还是等销售把发票发我再做账
我们公司是物流公司,之前付给一个物流公司预付款, 之前凭证做了预付账款 ,让他们帮我们运东西, 现在业务拿来付款申请单说 这是明细和收到的发票,现在应该做什么凭证?
老师您好,公司开给抖音平台补贴的开票名称是:现代服务*推广服务费。现在要改成什么税收编码?
老师,我们公司有个员工的卡付款给供应商,供应商要开票给这个个人,开普票,这样对这个员工和公司有什么影响吗