你好 1、权责发生制: 收入=3000%2B7000%2B2000 费用=2000%2B12000/12%2B500%2B3 000%2B2 000 2、收付实现制: 收入=3000%2B1000 费用=12000%2B500
1、销售产品3000元,货款已存入银行。 2、销售产品7000元,货款本月尚未收到。 3、销售产品2000元,货款已于上月预收; 4、本期预收销货款1000元,下月发货。 5、本月发生银行借款利息2000元,尚未支付 6、预付全年保险费12000元。 7、本月电信费500元,以现金支付。 8、本月发生水电费3 000元,尚未支付。 9、本月发生房屋租金2 000元,上月已预付。 要求:根据上述业务,分别运用权责发生制和收付实现制,确认该企业1月份的收入和费用各是多少。 1、权责发生制: 收入= 费用= 2、收付实现制: 收入= 费用=
41.计算题1、销售产品3000元,货款已存入银行。2、销售产品7000元,货款本月尚未收到。3、销售产品2000元,货款已于上月预收;4、本期预收销货款1000元,下月发货。5、本月发生银行借款利息2000元,尚未支付6、预付全年保险费12000元。7、本月电信费500元,以现金支付。8、本月发生水电费3000元,尚未支付。9、本月发生房屋租金2000元,上月已预付。要求:根据上述业务,分别运用权责发生制和收付实现制,确认该企业1月份的收入和费用各是多少。1、权责发生制:收入=费用=2、收付实现制:收入=费用=
本月销售甲产品23000元,尚未收款。销 售乙产品17000元,已经收款7000元。 2.收到上月产品销售货款10 000元,存入银 行。 3. 本月应承担短期借款利息2 000元,尚未付给 银行。 4.预收货款8 000元,款项已存入银行,商品将 在下月发出。 5.以银行存款支付下半年报刊费1 000元。 6.支付上月利息1500元。 7.采购人员预借差旅费2500元。 填列:权责发生制下的本月收入和费用分别为( )元和( )元。
、销售产品3000元,货款已存入银行。 2、销售产品7000元,货款本月尚未收到。 3、销售产品2000元,货款已于上月预收; 4、本期预收销货款1000元,下月发货。 5、本月发生银行借款利息2000元,尚未支付 6、预付全年保险费12000元。 7、本月电信费500元,以现金支付。 8、本月发生水电费3 000元,尚未支付。 9、本月发生房屋租金2 000元,上月已预付。 要求:根据上述业务,分别运用权责发生制和收付实现制,确认该企业1月份的收入和费用各是多少。 1、权责发生制: 收入= 费用= 2、收付实现制: 收入= 费用=
(1)请根据权责发生制计算2022年1月份发生的收入和费用。2022年1月,甲企业销售商品60000元,款项尚未收到;销售原材料5000元,款项已通过银行收取;支付本月水电费1000元,支付全年财产保险费12000元;通过银行收到上月货款20000元。(2)①销售产品800000元,货款存入银行。②销售产品300000元,货款尚未收到。③预付7-12月份保险费360000元。④支付本月借款利息40000元。⑤收回上月销货款380000元。⑥预收销货款80000元,两个月后交货。要求:(1)列式计算权责发生制下该企业本月的收入。(2)列式计算权责发生制下该企业本月的费用。(3)列式计算收付实现制下该企业本月的收入。(4)列式计算收付实现制下该企业本月的费用。(3)账户本期发生额单位:元账户名称借方发生额贷方发生额主营业务收入356000其他业务收入68000主营业务成本128000其他业务成本23000税金及附加1800销售
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?