如果和这块业务相关的,都可以计入其他业务成本,这样能配比

我们公司与B公司签订了合同,约定为B公司拜访客户、组织营销活动、制作宣传视频和手册等,B公司会为此支付费用给我们公司(计入我们公司的其他业务收入)。那么我们公司人员为此的出差差旅费用,还是管理费用?我们组织的营销活动支出、制作视频的支出是记成本还是记费用科目?是计入其他业务成本
我们公司与B公司签订了合同,约定为B公司拜访客户、组织营销活动、制作宣传视频和手册等,B公司会为此支付费用给我们公司(计入我们公司的其他业务收入)。那么我们公司人员为此的出差差旅支出是记其他业务成本,还是记入管理费用?我们组织的营销活动支出、制作视频的支出是记成本还是记费用科目?是计入其他业务成本
13【单选题】甲公司是一家咨询公司,其通过竞标赢得一个新客户,为取得该客户的合同,甲公司发生下列支出:①聘请外部律师进行尽职调查的支出为15000元;②因投标发生的差旅费为10000元;③销售人员佣金为5000元。甲公司预期这些支出未来能够收回。此外,甲公司根据其年度销售目标、整体盈利情况及个人业绩等,向销售部门经理支付年度奖金1000元。甲公司应当将其作为合同取得成本确认为一项资产的金额是()元。(2020年)A.30000B.40000C.15.000D.500014【判断题】企业为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,应作为合同履约成本确认为一项资产。15【判断题】企业在确认收入的同时应当将为履行合同发生的各种成本确认为合同取得成本。()(2020年)【单选题】下列支出中应计入合同取得成本,采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销的是()。A.为取得合同而发生的差旅费B.为取得合同而发生的宣传广告费C.支付给销售人员的销售佣金D.投标费
我们是一家拍卖公司,唯一的成本是给A平台的,之前一直直接将钱打给A公司,A公司给我们开票,开:信息咨询费。 现在我们跟A不直接合作了,但是因为业务需要,所以要通过第三方B公司,B与A是合作关系; 我们将钱打给B公司,B再打给A公司,B给我们开:代理服务费。 请问,假设我们打款2.3万给B,B再打款2万给A,0.3万是B收A的服务费,请问会计分录怎么做?可以将2.3万全部记入管理费用-办公费吗?有其他做法吗?
公司主营就是做外贸,也会承接国外公司一些业务,帮助国外公司在国内操办展会活动等(不是主营业务),签了合同,那我们因为操办展会发生的场地费,雇的人员费等计入什么费用科目,计入其他业务成本还是按照发票项目直接计入期间费用呢
*经纪代理服务*国际货物运输代理海运费是否需要缴纳印花税
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方,留哪些,转走哪些谢谢老师
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方留哪些,转走哪些谢谢
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方留哪些,转走哪些
是这样,我们公司是做政府的土地综合整治项目,土地流转,招标,其他公司做工程。总的是做了四个项目,21年项目已经审定好了,22年我们陆续收到政府的款项,我们开票,确认收入,到了23年的时候,有三个项目收益政府给我们了,我们也开了票,就是期中有一个一项目有问题,到了23年才审定,现在税务局要我们整改,我们的收入要从21年审定的成本确认收入,23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万,四个项目成本6000万,期中一个项目1500万是后面的成本不能用,不然要把后面的收入也确认1500万,主要我们做政府项目,政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万,。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入,后面成本不能用在前面一个项目,调整企业所得税,我们调整22年的时候,滞纳金都产生了
老师个体户注销的时候报表上左边现金,右边是实收资本和未分配利润,这样可以注销吗
老师,我是房产公司专门做二手房买卖的,我在贝壳网上上线我的服务,如果客户在贝壳网上看到我和我达成交易,比如收入100块钱,我就要开票给贝壳网,贝壳网就打100块钱给我公司,但是贝壳网里面有个员工吧,我要公转私给她佣金,这种情况,她个人没办法给我开票。我应该怎么操作
现在出口退税要次年4月30号前申报,但是我第一笔退税刚提交备案单据,还没有审核通过,第一笔是去年的,去年还有两三比,这种怎么办
老师我公司是跨境电商平台,全部收入是总含税总收入,这个总收入包含了已开票含税收入,我是一般纳税人企业,税率有13%,有6%税率,怎么设置可以填入含税总平台收入,再填入已开票的货物13%,服务6%,怎么说呢,就是平台总收入-已开票的13%和6%,我想快速倒算应该申报多少无票收入金额和税额。然后已开票含税收入加上无票收入含税金额自动和平台含税总收入比对数据相等,这个怎么设置公式哦
我是做跨境电商小规模的广州企业,但是没有做出口免税备案电子税务局,但是我经营有进出口的,现在没有这个备案报不了免税收入,只能按照1%增值税税率申报,现在已经先按照1%税率申报收入了,我也提交免税备案申请了,如果申请下来,我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
差旅费用也可以记入成本?
可以的呀,属于项目出差的,可以计入相关成本
我们公司租入的房产现在计入使用权资产,每月计提折旧。但现在租入房产又转租了,那折旧记成本还是记折旧费用?
这个不属于你们的固定资产呀,租金入长期待摊费用或其他流动资产