你好,结转计入本年利润科目。

基层工会科目余额表中,收入类科目,如工会会费收入,2021年收入3000元,那就是贷记3000。但是又说收入类不可以有期末余额,那这个工会会费要如何结转?
怎么才能在工会科目余额表中,收入类科目期末期末余额为0了?
甲工业企业期末“原材料”科目余额为100万元,“生产成本”科目余额为5万元,“库存商品”科目余额为150万元,“工程物资”科目余额为200万元。则甲工业企业期末资产负债表中“存货”项目的金额为(
上任会计期末余额表中库存现金和成本期末余额在贷方(我知道是错误的,打算按他的表录入后,再调整正确的)。那么我现在接手按他这个科目余额表录入,我录入完成后的科目余额会与交接的科目余额表期末余额会一致吗。目前我录入后,最后期末合计数与上期对比相差金额刚好是库存现金和成本在贷方的期末余额,不知道哪里的问题,如何处理
在科目余额表中,累计折旧负20万元,让你求本期发生额和期末余额,但借贷方的本期发额为0,该怎样写
老师,请问2025年7月公司补交2010年,2013年和2017年的残疾人保障金,2025年7月补交当月计提了,能行吗?
员工过年回老家的油费,过路费,做什么费用,可以税前扣除吗
固定资产多少钱可以不去折旧直接计入成本费用。
支付一笔15万的小区整治费用,对方没有要下个月才给开发票,如何做账 可以直接分录 借:待摊费用 贷:银行存款
工商年报-财务信息-纳税总额填报有的老师讲开完税证明的数据,是否补打一个选是,一个选否,这2个合计数,这么说是否正确为什么这么选是因为有的税种漏统计么?还有就是按所属期,所属期相同日期文书和表格查询的金额也不一致。有没有准确的说法
公司的购销合同为客户给,出货单我们自己弄,问题是: 1. 购销合同上的产品名称为客户的叫法,出货单上的名称为我们公司的叫法,合同上的数量有时候与出货单上也不一样, 2. 数量+单位客户的叫法与我们的叫法也不一样, 3. 先出货,后开发票给客户,发票按客户的要求来,但是出货的时候不知道客户的要求,导致想在出货单上衔接上,也行不通, 老师,要求四流一致,这种情况如何管理呢
老师您好,责任中心和成本,利润,投资中心啥关系呀
老师,小规模,印花税销售缴纳,进货用缴纳吗
老师,请问工商年报中24年6月30号前注册的公司,认缴年限是统一为20年还是改为2032年6月30号前?
老师,我在上海,添加办税员开票不行怎么回事,老是提示处理失败、超时怎么回事,是拉黑名单了吗,我这么猜的