印花税是没法退的哈,也没法抵减。

你好,老师,2021年12月申报印花税,申报数多了。请问可以不更正,然后在2022年的前几个月不申报印花税,做个调整吗?
你好 平时每个月印花税零申报 到年底计算申报缴费这个月更改以后 在本期申报那里不显示印花税申报了 还要不要申报印花税
老师你好,我们公司2021年的财产租赁、运输合同印花税没有申报,可以在2022年12月申报吗?这两个印花税我们是按年申报的
老师,我要补交2022-7-12月的印花税,在申报表中,更正去年报的2次季度申报表,更正后好像不能全申报,是不是要先作废去年的申报表,再重新报
老师 请问一下我前两天申报了一个买卖合同按期申报的印花税(税款所属期选择的24年1月-12月),然后我现在还要申报实收资本印花税,提示这个也是按期申报,然后我新增印花税税源就提示所属期24年1-12月已申报,只能去更正前几天申报的那个印花税,然后我点进去更正 前几天买卖合同那个印花税都已经缴纳了,然后我把实收资本印花税增加进去 提交的时候显示应补缴税额还有前几天已经缴纳的印花税额,这个怎么办呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
小规模为什么季度没超三十万的营业额,但是发票额度不够用 总是得调整额度
申报多了,更正申报后,是没法退?
先联系12366,看你们当地的税局能退不?
那不更正,在下次申报时减少多申报额呢?
税局如果查,一般也是按年算总账的,你如果这个月交多了,下个月把计税依据减下来再计算缴纳就可以了。
现在是跨年了
贴花形式的印花税才不可以退
是啊,所以联系12366问问看怎么办好?
12366说更正申报
那就更正申报就是了,没退的下次抵减
奇怪,我花了20积分找汪老师解惑,怎么换了个老师
你找那个老师他会一直对话啊