你好 现在按照13%的来。
我们是小规模纳税人,在1月份开具了张普票,现在要红冲,当时开的时候税率是3%,现在疫情期间税率是1%,现在红冲重新开税率是多少呢
老师好!我们公司19年的销售业务发生了退货,需要红冲发票,当时的发票是3%的普票,现在是按1%开具普通发票,请问老师19年的发票还能红冲吗?如果红冲再重新开具发票,税率不一致,怎么做增值税的账务处理
请问:17年普票,当时是17%,现在要冲红,重新开具的话按照什么税率开,开票软件里只能开13%了
请问老师,以前开给客户是17%的税票,中间好长时间没有做,现在要退货冲红,现在13%的税率,这种怎么冲红
往期跨年的发票能冲红重开吗?当时小规模开具的普票税率是1%,现在是免税政策,账务又要怎么处理呢?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
谢谢老师 , 那征期申报的时候直接申报就可以吗 会不会增值税表申报的时候报不过去啊?
你好,可以申报的,你开的是13%的税率。
就是我冲红的17税率的负数发票能不能报过去啊
你好,这种情况如果申报不了的话,去税务局。