你好,正常还是按照17%来红冲才可以的。

老师,请问给客户开票的一个产品税率填错了(填的是13%,应该是6%),去年2月开具的,当时客户是小规模纳税人,现在是一般纳税人,所以还没抵扣,现在冲红重新开具发票,税率可以改正确的嘛
老师。请问2021年开给客户的票,现在要退回来冲红重新开,那我这边汇算清缴的适合需要怎么做?要调以前的帐吗?
我司前几个月开了张专用发票给客户,现在客户告知这张发票要做废红冲,对方称未认证未抵扣。叫重新开给另一家公司,请问由我司跨月红冲,收回原票,这中间有涉税风险吗?
你好,老师请问2021年6月开具的发票错误,现在发现,红冲,因为之前开具的是1个点,现在开票免税,红冲发票时出现这个怎么选
请问老师,以前开给客户是17%的税票,中间好长时间没有做,现在要退货冲红,现在13%的税率,这种怎么冲红
老师,请问申请退付手续费会有风险的吗
老师好,现在26年3月补缴23年企业所得税9万,滞纳金3万,这笔分录怎么做合理?
老师好,公司买车30万,车辆购置税3万,现在是用购车发票和车辆购置税的完税凭证一起入账做固定资产吗
老师,公司是总代理,我们的供应商会给予我们和二级代理补贴,但这个补贴会统一直接转到我们公司的订货系统给予我们订货,然后供应商开折扣发票给我们。那我们给二级代理也会开折扣发票,但现在的问题是2月份的时候由于该二级代理商没有及时盖章确认补贴金额,因此销售开单是没有折扣的,本月想开折扣发现对方已经没有什么货了,这个折扣金额有几十万,请问对方可以开发票过来我们直接付款可以吗
公司支付给个人的车辆租赁费,个人开票适用超额累进税率吗
我出口的国家禁止出口的商品 那我出口票开13个点的普票吗
老师,海运公司开进来的海运发票没有税号,备注里美元支付。是必须这样开吗
老师好,企业自建厂房,是根据什么来转固,是竣工报告还是房产证取的日期,还是什么来判断合理?
老师,车船税计入哪里啊
老师库存商品-半成品再转入库存商品-产成品时候,直接转,还是必须要先进生产成本-产成品?
我填写红字申请单就是按17%的填写,然后他开出来的就是17%的税率发对吗
你好,对,很聪明,就是这个意思。
请问17 调16 后调13,是什么时间点的
你好,这个具体的时间点我记得不太清楚了,因为时间有点儿长了。
谢谢,老师
祝您生活愉快开心