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老师你好请问,半路接账,应收账款二建明细多,建账时一一录入起初余额吗?应收账款收回来的钱,还需要绿吗?

2022-01-21 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-21 11:43

您好!要分开了,不能直接录到一起

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快账用户3967 追问 2022-01-21 11:46

按应收账款的科目余额一一录入期初余额,应收账款收回来的钱也要录入起初余额对吗?

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齐红老师 解答 2022-01-21 11:47

你好!是的,就是这个意思

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快账用户3967 追问 2022-01-21 11:53

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-21 12:06

您好!不用客气的了

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您好!要分开了,不能直接录到一起
2022-01-21
你好 不需要的,因为刚成立的公司应收账款没有期初余额。
2020-05-31
同学你好 你有明细就可以分
2022-04-20
您好 往来款重分类是按二级科目余额来分类 应收帐款期末明细科目借方余额%2B预收账款期末明细科目借方余额
2021-03-18
您好,根据上一月的科目余额表应收账款数据录入 的操作是正确的啊,应收各客户的借方和贷方余额有没有分开啊
2023-05-31
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