你好 这个建议你将长期待摊费用的数据放到其他应付款里面
您好!老师,请问9月份建账的培训公司,填资产负债表时,年初数是不是都是填0(建账那个年度每个月的资产负债表年初数都是0吧?),然后资产负债表的期末数就要加上往期的,对吗?可以说下年初数和期末数的区别吗?
老师,这是我们12月份的资产负债表,我怎么填进去电子税务局的资产负债表,这数字,看不懂,我咋往电子税务局里面填,你教下我
老师我们做出来的资产负债表有一个待摊费用,那我往电子税务局里面那个表哪里去填呢?填哪个位置
我们做出来的资产负债表有一个待摊费用7000,这个数字,填在电子税务局那个资产负债表的哪里呢?
老师,我现在申报财务报表季度报表,电子税务局期初数和我财务软件打印出来期初数不对,资产负债表期初电子税务局和财务软件不一致,我是手动在电子税务局资产负债表期初数修改为和我这边财务软件资产负债表数据一致吗,还是不用管它
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
为啥呢是
这个只是建议的,因为你长期待摊费用是不可能为负数的阿
那为啥是负数了呢
这个要查你们的明细账的,可以把明细账截图一下吗