你好 借:原材料600000%2B2000 , 应交税费—应交增值税(进项税额)78000%2B180, 贷:银行存款 (借方合计金额)
购入A材料一批,专业发票注明价款800000元,增值税额为128000元,款项通过银行存款支付。同时支付运费1200元(不含税价),取得运输部门开出的增值税专业发票,材料验收入库。
购进材料一批,增值税专用发票上载明:价款600000元,增值税税额78000元 材料尚未验收入库 款项用银行存款支付的会计分录
向乙工厂赊购A材料一批,价款600000元,增值税78000;同时,以银行存款支付材料运费取得增值税专用发票,注明价款2000元,增值税180元,材料已入库
从前进工厂购入乙材料一批,增值税专用发票上注明价款为50000元,增值税6500元,购进材料支付运费1000元,装卸费300元,款项以银行存款支付,材料已验收入库。
例5.某行政事业单位购入甲材料一批,取得增值税专用发票注明材料价款100000元,增值税额16000元运输费专用发票注明价款2000元,增值税额200元。以上款项均通过银行存款支付。
老师,你好!公司想收购一家公司,有哪些需要注意?有没有相关文件包
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表吗
我单位是小规模纳税人,属于医疗器械公司,还未正式营业,我单位的进销存软件用那个牌子的较好,能推荐一下吗?
老师,开发票的时候,怎么知道开的明细前面的大类,是不是准确的呢?
假设公司下面的独立核算部门,采购物品100入库,销售80,成本结转60,利润20,库存还有40.这种情况需要计提企业所得税给这个部门吗?
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表啥的吗?
是不是九月比六月好找工作一些
老板买了一个厂房,但是之前的房东他欠了电费一直不付,导致我们无法使用,现在就有我们付掉,然后发票也是开给我们,那我这一笔费用算是怎么处理呢?
老师这边一个供应商有780万往来,票也开了780,账上还有82万应付账款挂账上面,之前会计是不是漏做账了,现在应该怎么办
留抵抵欠的记录在税务局上哪里可查