您好 应付未付的追加投资款 没有支付 不需要写分录

老师应付未付的追加投资款如何做分录呢?
用银行存款支付投资者投入的款项540000如何做会计分录
老师,请问下,应付账款不用付了,如何做分录呢?需要签协议吗?
购置未完工的固定资产的预付款如何做分录
老师你好,付投标押金和退投标押金的会计分录怎么做, 付材料款, 借:其它应收款法人 贷:银行存款 付劳务费的会计分录该如何做呢
老师,发票开了,但是不能报销,开票认又丢了一联,又补救措施吗?
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
可是老板说为了体现公司总的一个对外投资款虽然未付但也想先录入凭证,这样的话如何处理呢?被投资的那家公司对这笔款做了一个其他应收款
借:长期股权投资 贷:其他应付款-暂估 实在要写就这样吧
知道具体金额的可以不用暂估这个二级科目吗?后期会有很多其他应收其他应付互相冲抵的
知道具体金额的也应该用 因为没有支付
好的,后面付款的话做反向就可以了吧
后面付款的话 借:其他应付款-暂估 贷:银行存款
收到,感谢老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!