您好,写成月几号到哪一年的12月31号
老师您好,关于年底就是发票报销,还有封账,我有一点小疑问,一直没搞明白。你比方说,嗯,我们单位12月25号封账。那员工12月28号报销的发票还可以做到1月份的账里吗?有什么影响吗?如果说不做到12月份。然后12月31号别人给我们汇的款。我也就不开发票了。但是。如果我12月31号收到别人给我的款,我也给人家开发票了。并且我把这张发票给对方单位。对方单位会因为这个日期而不要吗?还是说必须得给对方单位开1月份的票啊。这个有什么说道吗
甲公司于2016年发行一批三年期债券,票面年利率为4%,到期日为2019年12月31号,到期一次性还本付息,甲公司发行该批债券面值是1000万,实际发行价是987.5万,相关发行费用是20万且从发行价款中直接扣除,该批债券的实际利率是5%,甲公司在每年年末计提利息费用,利息计入财务费用科目。1编制2016年1月1日发行债券时的会计分录,2编制甲公司2016年12月31号计提利息费用的会计分录,3编制2017年12月31号的会计分录,4编制2018年12月31号的会计分录5编制2019年12月31号还本付息的会计分录
老师,装订的总账明细账的财务软件打印的账本,封面有一个会计年底从哪一年月日到哪一年月日,公司是从3月份成立并建账的,这个封面是写从哪一年3月几号到哪一年的12月31号可以么,还是说必须从那一年的1月1号到12月31号
老师,你好,我想问一下,公司是19年的7月成立的,只有8月有凭证,从9月开始到12月都没有凭证,我装订凭证的时候,凭证封面的日期哪里要从什么时候开始写,写到几月份?
2、2019年4月1日,甲公司开始建造一项工程,该工程支出合计为1,300,000元,其中,2019年4月1日支出500,000元,2019年10月1日支出300,000元,2020年1月1日支出500,000元。该工程资金来源于下列两笔:(1)2019年4月1日从银行取得一笔专门借款,金额为1,000,000元,期限3年,利率为6%,利息于每年4月1日支付。未使用借款部分的存款月利率为0.03%。(2)2019年1月1日从银行取得一笔一般借款,金额为2,000,000元,期限2年,利率为7%,利息于每年1月1日支付。该工程与2020年12月31日达到预定可使用状态,其中2020年3月1日至2020年7月1日该工程由于合同纠纷停工4个月。要求:计算甲公司与该工程有关的专门借款利息资本化的金额。这个专门借款资本化期间的应付利息不应该是1000000×6%×11÷12+1000000×6%×6÷12吗?2019年4月一号到2020年3月一号,11个月再加上2020年7月一号到2020年12月31号,6个月
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
就是从实际开始业务第一笔的日期是吧,不是从1月1日
嗯对是这个意思的
还有一个问题,就是我去年12月作完期间损益后作的本年利润年度结转,结果我后来又动了凭证号码,我现在才发现号码排序是本年利润年度结转的号排在期间损益结车凭证后面了,我查了一下账,看到本年利润是平的,所以我才想起应当时作完凭证后我动了凭证号的顺序,这样没事吧,我不用把去年的凭证和账本都重新弄吧,重打印吧
不用,这个没必要的
外人看到这个顺序问题,不会有什么麻烦吧
不会,这种问题不大的,也不是什么重要科目