你好学员,进行追溯调整,可以 借:固定资产 贷:其他应付款

盘点固定资产之后发现固定资产多了,那么要去查明原因 可能是就是之前的疏漏,之前漏了盘点这个固定资产,那没盘点到肯定不能做账,连知道这个固定资产都不知道不可能去做账这是一种原因 那还可能是盘点实际固定资产比账上记的多,但是是因为某个固定资产我就是没记账,他就摆在那,我就是没记,这也是一种原因 对吧?
有一套电子价格标签,总共200套,当时打包入了固定资产,每个月摊销,然后现在盘点固定资产发现少了2套,这个该怎么入账
这个公司是2个月前建的账,当时盘点时我漏盘点了一个固定资产,这个固定资产是建账前买的,我现在要把这个固定资产加上该如何做分录?
老师,之前做的是两个分录,1、借固定资产,贷银行存款。2、借管理费用,贷固定资产。 那我现在要把上月这个分录更正了,重新做固定资产折旧。现在我做更正分录,借固定资产,贷管理费用,这样可以吗?
老师,我12月份才入职一家工业制造业企业。年底去车间盘点固定资产,发现一个问题,报废了的资产,账面之前没入账固定资产。请问盘点了以后,需要在账面补做固定资产盘盈的账务处理吗?因为已经报废了,盘点的时候,据了解,有的报废了几个月,半年,有的甚至都报废了几年。这次12月底,我们去车间盘点生产设备那些,发现,盘点出账面上没有的报废资产。这些资产,只是报废,不能使用了,但还没做任何处置。请问,怎么处理这个问题?
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
两个月前购入,固定资产增加的次月要计提折旧
补折旧为: 借:管理费用,生产成本等 待:累计折旧
这个资产在建 账之前就已经付过款了
那么建账的时候银行存款是公司账户划款吗
当时是将资产盘点了个数按期初数
银行存款是按实际数做为做起初数的
我这个资产只需要加在上面,不需要付款
请问股东都注资了吗
股东都投资了
这个资产现在是不需要付款,但是要显示在账面上
是建账之前就买过付了全款的
如果是已经全额注资,购入固定资产有发票,那么只能按照其他应付款,理解成某一股东的注资款,将购入的款项转付给该股东。
转出去我账上的钱不就少了吗?
建账之前付款买设备的钱也是股东的钱吧?
这个我就不知道了,
我现在就是固定资产的期初数少了
因为是新成立的公司,所以应该是股东的钱,没有办法调整以前的损益
当时盘点的期初数
嗯,没有盘点进去,新成立的公司,应该属于股东投入
资产少了,负债多了,如何调整
股东投资额是对的
银行存款也是对的
资产增加,负债也增加。
现在我的账上是资产少了,负债多了
也可以把固定资产作为股东的注资 借:其他应付款 贷:实收资本
成立2年了,才建账
学员,你现在的投资和银行存款都是正确的
可是相当于你没有盘点这账资产,导致建账之前垫付购买的业务没有体现
这个垫付购买的资金是来源于股东的投资
不知道这么说你能理解吗