你好学员,进行追溯调整,可以 借:固定资产 贷:其他应付款

金蝶里面有固定资产模块,我们买了200套电子价签。现在盘库的时候,发现丢了2台在固定资产模块该怎么处理入账,这个得在固定资产模块,操作吧?
这个公司是2个月前建的账,当时盘点时我漏盘点了一个固定资产,这个固定资产是建账前买的,我现在要把这个固定资产加上该如何做分录?
老师,之前做的是两个分录,1、借固定资产,贷银行存款。2、借管理费用,贷固定资产。 那我现在要把上月这个分录更正了,重新做固定资产折旧。现在我做更正分录,借固定资产,贷管理费用,这样可以吗?
老师,我12月份才入职一家工业制造业企业。年底去车间盘点固定资产,发现一个问题,报废了的资产,账面之前没入账固定资产。请问盘点了以后,需要在账面补做固定资产盘盈的账务处理吗?因为已经报废了,盘点的时候,据了解,有的报废了几个月,半年,有的甚至都报废了几年。这次12月底,我们去车间盘点生产设备那些,发现,盘点出账面上没有的报废资产。这些资产,只是报废,不能使用了,但还没做任何处置。请问,怎么处理这个问题?
老师,我入职一家运输公司的内账会计,相当于做全盘己经3个月了,我要做固定资产计提的吗?如果要做,教下怎么计提,现在是不增加了的。之前的会计做了固定资产卡片的。
如果客户和供应商为同一个公司的话,那么应收和应付对账单是否能够做到一起?如果可以,应该怎么做?老师有没有对账单格式?
你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
两个月前购入,固定资产增加的次月要计提折旧
补折旧为: 借:管理费用,生产成本等 待:累计折旧
这个资产在建 账之前就已经付过款了
那么建账的时候银行存款是公司账户划款吗
当时是将资产盘点了个数按期初数
银行存款是按实际数做为做起初数的
我这个资产只需要加在上面,不需要付款
请问股东都注资了吗
股东都投资了
这个资产现在是不需要付款,但是要显示在账面上
是建账之前就买过付了全款的
如果是已经全额注资,购入固定资产有发票,那么只能按照其他应付款,理解成某一股东的注资款,将购入的款项转付给该股东。
转出去我账上的钱不就少了吗?
建账之前付款买设备的钱也是股东的钱吧?
这个我就不知道了,
我现在就是固定资产的期初数少了
因为是新成立的公司,所以应该是股东的钱,没有办法调整以前的损益
当时盘点的期初数
嗯,没有盘点进去,新成立的公司,应该属于股东投入
资产少了,负债多了,如何调整
股东投资额是对的
银行存款也是对的
资产增加,负债也增加。
现在我的账上是资产少了,负债多了
也可以把固定资产作为股东的注资 借:其他应付款 贷:实收资本
成立2年了,才建账
学员,你现在的投资和银行存款都是正确的
可是相当于你没有盘点这账资产,导致建账之前垫付购买的业务没有体现
这个垫付购买的资金是来源于股东的投资
不知道这么说你能理解吗