你好学员,进行追溯调整,可以 借:固定资产 贷:其他应付款
盘点固定资产之后发现固定资产多了,那么要去查明原因 可能是就是之前的疏漏,之前漏了盘点这个固定资产,那没盘点到肯定不能做账,连知道这个固定资产都不知道不可能去做账这是一种原因 那还可能是盘点实际固定资产比账上记的多,但是是因为某个固定资产我就是没记账,他就摆在那,我就是没记,这也是一种原因 对吧?
有一套电子价格标签,总共200套,当时打包入了固定资产,每个月摊销,然后现在盘点固定资产发现少了2套,这个该怎么入账
这个公司是2个月前建的账,当时盘点时我漏盘点了一个固定资产,这个固定资产是建账前买的,我现在要把这个固定资产加上该如何做分录?
老师,之前做的是两个分录,1、借固定资产,贷银行存款。2、借管理费用,贷固定资产。 那我现在要把上月这个分录更正了,重新做固定资产折旧。现在我做更正分录,借固定资产,贷管理费用,这样可以吗?
老师,我12月份才入职一家工业制造业企业。年底去车间盘点固定资产,发现一个问题,报废了的资产,账面之前没入账固定资产。请问盘点了以后,需要在账面补做固定资产盘盈的账务处理吗?因为已经报废了,盘点的时候,据了解,有的报废了几个月,半年,有的甚至都报废了几年。这次12月底,我们去车间盘点生产设备那些,发现,盘点出账面上没有的报废资产。这些资产,只是报废,不能使用了,但还没做任何处置。请问,怎么处理这个问题?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
两个月前购入,固定资产增加的次月要计提折旧
补折旧为: 借:管理费用,生产成本等 待:累计折旧
这个资产在建 账之前就已经付过款了
那么建账的时候银行存款是公司账户划款吗
当时是将资产盘点了个数按期初数
银行存款是按实际数做为做起初数的
我这个资产只需要加在上面,不需要付款
请问股东都注资了吗
股东都投资了
这个资产现在是不需要付款,但是要显示在账面上
是建账之前就买过付了全款的
如果是已经全额注资,购入固定资产有发票,那么只能按照其他应付款,理解成某一股东的注资款,将购入的款项转付给该股东。
转出去我账上的钱不就少了吗?
建账之前付款买设备的钱也是股东的钱吧?
这个我就不知道了,
我现在就是固定资产的期初数少了
因为是新成立的公司,所以应该是股东的钱,没有办法调整以前的损益
当时盘点的期初数
嗯,没有盘点进去,新成立的公司,应该属于股东投入
资产少了,负债多了,如何调整
股东投资额是对的
银行存款也是对的
资产增加,负债也增加。
现在我的账上是资产少了,负债多了
也可以把固定资产作为股东的注资 借:其他应付款 贷:实收资本
成立2年了,才建账
学员,你现在的投资和银行存款都是正确的
可是相当于你没有盘点这账资产,导致建账之前垫付购买的业务没有体现
这个垫付购买的资金是来源于股东的投资
不知道这么说你能理解吗