哈哈,这个是您坐反了吧
老师,12月结转本年利润到未分配利润,年度是亏损的,应当是借利润分配-未分配利润贷本年利润蓝字,但是我作的凭证是借本年利润红字贷利润分配-未分配利润红字。本年利润期末无余额。是以前年度的事了,现在也不能改了,作红字凭证不会影响到报表等问题吧
老师:已结转了损益的,本年利润借方有余额,转到未分配利润,借:负本年利润 贷: 负利润分配-未分配利润 是亏损状态,对吗,这样做
老师,年末本年利润结转到未分配利润的分录,如果是盈利的,借本年利润,贷利润分配——未分配利润,这笔分录做好后,由于期初的未分配利润是借方亏损的,造成本年的未分配利润期末余额也是借方亏损,这个时候还需要计提盈余公积吗
你好老师 :四季度的手工帐,本年利润结转到利润分配未分配利润是贷方余额11434.96,上季度利润分配未分配利润是借方余额83472.03,我的利润分配未分配利润丁字账借方是83472.03,贷方余额是11434.96.上季度,利润分配未分配利润83472.03咋编会计分录啊?
老师,本年利润借方红字是什么意思,期末这个分录是亏损还是盈利,为什么要用红字,可不可以写成黑字借:利润分配未分配利润贷本年利润都是黑字
甲销售乙产品,销售价格是2万,双方约定,乙公司5年后以1.5万价格回购产品,甲预计在回购的市场价值远低于1.5万元,账务处理
老师,为什么一新员工,工资1.2万,然后社保个税是,不需要交税么
债务重组,这个数据是怎么填的
老师你好对方一般纳税人给我们开的是9个点的机械租赁发票,发票名称是建筑服务*机械租赁,可以吗?
老师你好,这个月做错了一笔,借:银行 贷其他业务成本(贷方正数)发现利润表读不了,那下个月怎么调整?借:其他业务成本(借方负数) 贷:其他业务成本(贷方正数)?
请问现在还有社保登记证吗?要年审吗?银行开户证也要年审吗?
老师,请问送给客户材料后,客户那边提到的返点需要付款个他们,他们开服务费,这合理吗?为什么客户那边还存在返点这一说?
老师,施工单位有整理档案的经营范围,那他可以开整理档案的发票么?整理档案需要资质么
老师您好 现在计提所得税费用和递延所得税费用 请问应该怎么计算
老师,请问一下我们老板给我拿了几个个体,是好久没有用的让我开票,可以开吗
是的,应作反向蓝字的,我作的正向红字,不能改了,这个不会影响什么吧
我当时以为盈利就是正数,亏损就是红字,。您说我也没法改了,是不是就这样,并不影响到报表什么的结果
这个不存在啥,报表能平就行
报表平了,不会导致双倍增加资产负债表哪儿吧
不会,这个不会的哈
那财务软件的账本打印出来装订,封面上的本册自第几页到第几页是指的有账的页数吧,不包括目录吧
不包括的,就是页数(账的页数 )
我打明细分类账的时候,可以不打印银行和现金明细账了吧,因为已经有很行现金日记账了,我从其他货币资金明细账开始打到最后的。可以吧
可以,因为那两个已经有现金日记账了。
不知道为什么,这个软件累计计数,居然不是从打印的第一个科目开始计数,前面是一个科目计一次数,然后从库存商品科目开始一直打到最后累计计数的,那就和目录上列示的页数不一样,咋办,不管就这样,还是说目录可以改,如果改目录的话,就前面对面科目都是从一到几这样了,没法弄
软件的问题我就不太清楚了,不好意思。