您好,若进项税已用于抵扣,进项税部分不存在税会差异

请问老师,新租赁准则中放到财务费用-租赁负责的金额+使用权资产折旧=所得税汇算清缴调增金额,请问调减的金额怎么找,怎么做账的
请问老师,请问老师,新租赁准则,中放到财务费用+使用权资产折旧的合计数所得税汇算清缴调增处理,调减的是实际支付的,这个实际支付是包含进项税金额还是不含进项税
请问老师,我单位为餐厅签订20年的租赁合同,2023年底到期,我从2021年1月按照新租赁准则做的帐,请问2021年,21年度放到使用权折旧金额+财务费用租赁小于实际支付的(不含税金额),也就是说我调增的金额小,调减的金额大。属于正常吗
请问老师,新租赁准则下,2021年11月开始租的,2021年11月 12月 2022年1月为免租期,但是新租赁准则从租赁开始日2021万就计提使用权资产折旧和财务费用,在2021年企业所得税汇算清缴中这部分需要调增的,但是2021年11 12是免租期,并没有发生实际付款金额,也就是说没有调减项,只有调增项吗?
请问老师,使用权资产企业所得税汇算清缴调整,A单位是2022.3.31开始租赁的,我计算完毕后,利息费用63490.26元,折旧费用485272.83元,调增金额就是这两个的合计数547763.08元。实际支付的金额属于2022.3-12月606666.67元,这部分调减
老师就是我手里有一个公司就是专门就是领财政补贴的,一直都是零申报,但是最近财政补贴了50000元,你说我要怎么做账,然后还买了一个机械,需要做点收入嘛
老师,一个自然人股用10万购买A公司5%的股权,A公司之前实收资本为0,转让后按注册资金5%的比例投入20万,请问A公司怎么做这帐
老师就是固定资产45000元可以一次性折旧不,可以的话入什么科目
如果工资和社保都按时发放和缴纳,企业所得税汇算清缴的A105050表中的工资薪金支出数据是不是税收金额=实际发生额=账载金额=全年实发工资;社保数据是不是税收金额=实际发生额=账载金额=全年社保单位缴纳部分?
2024年前注册认缴的企业要5年内实缴完吗?
定额征收增值税,开了一张专票,按照百分之一开的,现在百分之三的里面填报,减免的在哪张表里面填报百分之二
老师一整年税金没结转,年底怎么去结转
老师,财政拨款到分公司,分公司再给施工单位付建仓款,这个建仓项目是分公司下面的直属企业,因为付款是分公司的人付的,直属企业也要有付款审批单,直属企业做账的时候需要付分公司的审批单吗
定额征收增值税,开了一张普票,按照百分之一开的,现在百分之三的里面填报,减免的在哪张表里面填报百分之二
修理修配加工劳务修改为修理修配加工服务,系统没有更新,是否可以还是按劳务开,广东东莞
请问老师,这笔分录来看,我只调整划红色方框的吗?
按照新租赁准则做财务费用和使用权资产折旧的时候,是按照总体的金额来算的吧、也就是含税金额吧
您好,企业所得税是按照不含增值税进项税实际支付全部金额计算的折旧扣除,做纳税调减。会计按现值计算的折旧和财务费用都纳税调增
原来没有用新准则的时候:借 管理费用1000 进项税90 贷:银行存款1090。也就是管理费用全额扣除,那么现在调减的金额还是这部分原来放到管理费用的金额对吧?
您好,是的,您的理解非常正确
请问老师,新租赁准则这部分实际支付怎么做账呢?
您好,体现在租赁负债
请问老师是这样做吗?
请问老师,这个是完整的分录对吧!箭头朝上调增,箭头朝下调减?
您好,是的,您的理解非常正确。
请问老师,我计提金额(放到租赁负债的金额与实际支付不含税的金额有差异),我是按照实际支付调减吗?因为12月是计提未支付?
您好,先确认差异原因
就是计提了12月的,但是未支付
您好,这个不影响税会差异
请问老师,那我是调减全部计提的金额,还是调减实际支付的不含税金额。
您好,调整全部计提金额
但是12月没有支付,是不是5.31之前拿到发票并支付即可。
您好,是的,您的理解非常正确