您好,若进项税已用于抵扣,进项税部分不存在税会差异

请问老师,新租赁准则中放到财务费用-租赁负责的金额+使用权资产折旧=所得税汇算清缴调增金额,请问调减的金额怎么找,怎么做账的
请问老师,请问老师,新租赁准则,中放到财务费用+使用权资产折旧的合计数所得税汇算清缴调增处理,调减的是实际支付的,这个实际支付是包含进项税金额还是不含进项税
请问老师,我单位为餐厅签订20年的租赁合同,2023年底到期,我从2021年1月按照新租赁准则做的帐,请问2021年,21年度放到使用权折旧金额+财务费用租赁小于实际支付的(不含税金额),也就是说我调增的金额小,调减的金额大。属于正常吗
请问老师,新租赁准则下,2021年11月开始租的,2021年11月 12月 2022年1月为免租期,但是新租赁准则从租赁开始日2021万就计提使用权资产折旧和财务费用,在2021年企业所得税汇算清缴中这部分需要调增的,但是2021年11 12是免租期,并没有发生实际付款金额,也就是说没有调减项,只有调增项吗?
请问老师,使用权资产企业所得税汇算清缴调整,A单位是2022.3.31开始租赁的,我计算完毕后,利息费用63490.26元,折旧费用485272.83元,调增金额就是这两个的合计数547763.08元。实际支付的金额属于2022.3-12月606666.67元,这部分调减
2023和2024年报表还可以更正吗
老师,A104000期间费用明细表里的项目,我做账的科目编码不在税务名字表里,比如:销售费用-服务费 销售费用-车辆使用 代理清关费等,我能统一填在 税务系统里的第二十五行 其他 里吗
老师:不缴纳社保的人员是不是最好不要出现在个税申报表里?个税申报和社保缴纳人员不一样,没交社保的人员不属于不缴纳的特殊情况,
老师,今天做了2025年汇算清缴有退税,我选择抵欠不行,先抵后退也不行,提示无欠税无法抵,系统直接弹出退税,我不想退,可以等下个月申报增值税后先不交税,把这个汇算清缴退税选择抵欠可以吗
工程款(个案)协议金额已扣除税款,收款方可以不开票吗?
发出商品最终确定收不回钱,当时因为无法确定价格所以没有确认收入,现在怎么做账务处理?
机械配件加工(没有包料)材料是对方公司出。我们只提供了机械配件加工。发票项目名称需要怎么开哦
老师,我25年12月份应计提房产税,在26年1月份补提,可以吗?账务处理需要做以前年度损益调整吗?
今年报所得税汇算清缴时,小微企业必填哪些表,光报系统自动让填的可以吗
深圳国高复评需要审计的是年审 税审 研发费用加计 和国高专项审计吗?
请问老师,这笔分录来看,我只调整划红色方框的吗?
按照新租赁准则做财务费用和使用权资产折旧的时候,是按照总体的金额来算的吧、也就是含税金额吧
您好,企业所得税是按照不含增值税进项税实际支付全部金额计算的折旧扣除,做纳税调减。会计按现值计算的折旧和财务费用都纳税调增
原来没有用新准则的时候:借 管理费用1000 进项税90 贷:银行存款1090。也就是管理费用全额扣除,那么现在调减的金额还是这部分原来放到管理费用的金额对吧?
您好,是的,您的理解非常正确
请问老师,新租赁准则这部分实际支付怎么做账呢?
您好,体现在租赁负债
请问老师是这样做吗?
请问老师,这个是完整的分录对吧!箭头朝上调增,箭头朝下调减?
您好,是的,您的理解非常正确。
请问老师,我计提金额(放到租赁负债的金额与实际支付不含税的金额有差异),我是按照实际支付调减吗?因为12月是计提未支付?
您好,先确认差异原因
就是计提了12月的,但是未支付
您好,这个不影响税会差异
请问老师,那我是调减全部计提的金额,还是调减实际支付的不含税金额。
您好,调整全部计提金额
但是12月没有支付,是不是5.31之前拿到发票并支付即可。
您好,是的,您的理解非常正确