您好,若进项税已用于抵扣,进项税部分不存在税会差异

请问老师,新租赁准则中放到财务费用-租赁负责的金额+使用权资产折旧=所得税汇算清缴调增金额,请问调减的金额怎么找,怎么做账的
请问老师,请问老师,新租赁准则,中放到财务费用+使用权资产折旧的合计数所得税汇算清缴调增处理,调减的是实际支付的,这个实际支付是包含进项税金额还是不含进项税
请问老师,我单位为餐厅签订20年的租赁合同,2023年底到期,我从2021年1月按照新租赁准则做的帐,请问2021年,21年度放到使用权折旧金额+财务费用租赁小于实际支付的(不含税金额),也就是说我调增的金额小,调减的金额大。属于正常吗
请问老师,新租赁准则下,2021年11月开始租的,2021年11月 12月 2022年1月为免租期,但是新租赁准则从租赁开始日2021万就计提使用权资产折旧和财务费用,在2021年企业所得税汇算清缴中这部分需要调增的,但是2021年11 12是免租期,并没有发生实际付款金额,也就是说没有调减项,只有调增项吗?
请问老师,使用权资产企业所得税汇算清缴调整,A单位是2022.3.31开始租赁的,我计算完毕后,利息费用63490.26元,折旧费用485272.83元,调增金额就是这两个的合计数547763.08元。实际支付的金额属于2022.3-12月606666.67元,这部分调减
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
请问个人注册了公司,再注册个体户,电商税怎么交的呢,这种情况下,这个人已经是核定征收的吗,他的个体户,交税只要不超过季度30万都是免税的吧,那这个个体户的个人所得税需要交吗,印花税这些呢
老师外币入资,是以从资本金账户当天转入人民币账户作为实收资本的数据吗?谢谢
请问老师,这笔分录来看,我只调整划红色方框的吗?
按照新租赁准则做财务费用和使用权资产折旧的时候,是按照总体的金额来算的吧、也就是含税金额吧
您好,企业所得税是按照不含增值税进项税实际支付全部金额计算的折旧扣除,做纳税调减。会计按现值计算的折旧和财务费用都纳税调增
原来没有用新准则的时候:借 管理费用1000 进项税90 贷:银行存款1090。也就是管理费用全额扣除,那么现在调减的金额还是这部分原来放到管理费用的金额对吧?
您好,是的,您的理解非常正确
请问老师,新租赁准则这部分实际支付怎么做账呢?
您好,体现在租赁负债
请问老师是这样做吗?
请问老师,这个是完整的分录对吧!箭头朝上调增,箭头朝下调减?
您好,是的,您的理解非常正确。
请问老师,我计提金额(放到租赁负债的金额与实际支付不含税的金额有差异),我是按照实际支付调减吗?因为12月是计提未支付?
您好,先确认差异原因
就是计提了12月的,但是未支付
您好,这个不影响税会差异
请问老师,那我是调减全部计提的金额,还是调减实际支付的不含税金额。
您好,调整全部计提金额
但是12月没有支付,是不是5.31之前拿到发票并支付即可。
您好,是的,您的理解非常正确