你好,目前汇票没有到承兑期,所以货款没有到账。 计入:应收票据

12月电子银行承兑汇票 出票人:A100万,收款人:B100万, 转让背书:背书人B,被背书人C(是我们公司),可转让。转让背书:背书人:C(是我们公司),被背书人D。这100万是收入,这100万C(是我们公司)公户是没有看到的。我要怎么入账呢分录
12月电子银行承兑汇票 出票人:A100万,收款人:B100万, 转让背书:背书人B,被背书人C(我是C公司),关键这100万C公司(我是C公司)公户流水没有显示这100万哦,可转让。我要怎么入账呢分录
老师你好,B公司收到一张(未到期的)电子银行承兑汇票5万元,出票人是A公司,然后B公司把这张(未到期的)电子银行承兑汇票背书给C公司,请问站在B公司的角度,从收到这张电子银行承兑汇票 到 将汇票背书出去的会计分录应该怎么做?
你好老师,我收到一张电子银行承兑汇票,有背书转让过来的,这个分录怎么写呢,假设A是出票人转给B公司后面转给C公司(我自己公司)
你好,老师我收到客户背书转让的电子银行承兑汇票,怎么做账呢,如出票人A转B转C转D转E我公司,多次背书转让,现在票据到期我已经收到款了怎么做分录呢
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
麻烦把分录写一下
借:应收票据 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
接上问题,转让背书:背书人:C(我是公司),被背书人D,本月内公户又收到D公司退款974000元。我要怎么入账呢分录,麻烦把分录写一下哦
借:应付账款 贷:其他货币资金 收到退款,冲销原分录: 借:原材料 负数 应交税费应交增值税进项税额 负数 贷:应付账款 -974000
那是我们贴现的哦
D退款,是以往来款退回的
那就直接红字冲销往来款
分录不应该是借其他应收款 贷应收票据 ,公户收到退款时,借银行存款,财务费用-贴现率息 贷其他应收款
先贴现 借:银行存款 财务费用 贷:应收票据 然后再付款给d 借:其他应付款 贷:银行存款 d退回 借:其他应付款 负数 贷:银行存款 负数
公户流水没有付款给D,只有收到D公司打款974000,这样您的分录也不行哈
没有打款给d,直接把票据背书给了d?然后d贴现?把贴现后的钱打给你们?
对,直接背书给D
你的分录是正确的