你好,是有比例的,福利费按工资的14%, 招待费按发生的60%营业收入的千分之五抵扣。
老师好,我这里是个体户,按小规模纳税人季度报税,9月15号办的营业执照,10月10日做的税务登记,那是从明年的1月开始申报今年第四季度个税生产经营所得的还是现在也要申报第三季度的呢个税生产经营所得呢?如下2张图。 我们主要是销售红酒和烟还有茶叶的,已经购买税控盘和领电子发票要开票的,那我们是按查账征收还是双定征收在交税上会有优惠些呢? 查账征收的个人所得税经营所得税中,我们的成本费用是按实际的开支扣除,还是这些费用都是要有发票才能作为有效开支进行扣除呢?还有经营者的固定扣除是多少呢?像专项扣除中的子女养育金这些都是要有凭证依据的还是随意填写呢? 我们是小规模纳税人开专票给别人别人可以抵扣的税款是要交的吗?还是季度销售额不到30万也可以免税呢?
请问一人有限责任公司(自然人独资),这种类型的公司也是双重课税吗?这种100%股权的股东向公司借钱,过了12.31还没还回公司,会不会有当成分红处理,缴纳个税的风险?下面这条政策专门说了个人独资企业除外,个人独资企业也包含了一人有限责任公司吗?还是说不包含呢? 《财政部国家税务总局关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》(财税〔2003〕158号)第二条规定,纳税年度内个人投资者从其投资企业(个人独资企业、合伙企业除外)借款,在该纳税年度终了后既不归还,又未用于企业生产经营的,其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配,依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税
老师 个体工商户查账征收税费种只核定了个人所得税的经营所得 没有核定个税的工资薪金 那我的人员工资可以直接做账按照费用扣除吗 汇算清缴的时候会不会不让扣除呀 这个一般要怎么弄?
老师您好 我公司向个人购买二收车3万元,取得“二收车销售统一发票” 个人独资企业小规模纳税人查账征收 1、如何做账 2、可以一次性计入费用吗(交生产经营所得税时可以把3万元一次性计入成本费用里吗)。 都可以的前提下是这么做账吗? 购买的当月借:固定资产3万 贷:库存现金3万 借:管理费用3万 贷:累计折旧3万
查账征收的个人独资企业,并且是小规模纳税人,算经营所得时,费用可以全部扣除吗?会不会像有限公司那样,比如各项费用有一定的扣除比例,这种查账征收的个人独资企业涉及吗?
老师,我们有笔贷款开立信用证,开狀金额是5050000,保证费率是0.50%,天数是102,保证费是32695,请问这个保证费是怎么算的?
老师 信息咨询类公司怎么做财务预算呢
消费税达到多少要上税
老师,我用的是小企业会计准则的资产负债表,但是表里没有发出商品,我可以把发出商品的金额合计进库存商品吗
我在杭州一直用精斗云记账,今天去了大连准备接老板另一家公司的账;结果他们用的是用友u8,丢因为电脑故障丢了两年的帐套,我想用我自己的电脑登陆还不能换电脑,需要区域网啥的,以后我要在杭州办公,就太麻烦了。我想把这个u8换掉,用这种精斗云这种,能不能跟我讲讲这两种有什么区别?哪个比较好啊
外卖平台上有客户要开发票,平台上绑定的是私人银行卡,公司还没有企业银行账户,需要开通企业银行账户吗?
你好老师,我们老板有笔居间费,是用个人签合同合适还是个体户合适
你好!老师,我公司租赁农村土地 盖简易盖3000平方米养殖场,主要养殖鸡、羊、鸭等动物,后期卖点鸡蛋、鸭蛋,是注册个体户好(农业合作社)点还是小规模公司好点?小规模增值税的免征,在企业所得税(个体户经营所得税)有什么优惠政策没?有的话,参考税法哪个条款?感谢
老师,我想问一下,我去年没有收入,但是账上面做了30万的业务招待费,年报也也调增了,这个我有没有办法调整,现在汇算清缴也结束了
公司老板和另外2位员工参加培训费用2100元,对公支付2100元,培训机构开票2100元,另2位员工的费用各700元,需要自己承担,请问这个1400元怎么收回?
也就是说这种查账征收的个独企业和有限公司一样是吗,有限公司涉及到的费用扣除标准对查账征收的个人独资企业一样适用对吧
对的是的,但是有一个不一样的职工教育经费,企业的是8%,你们的是2%。
职工教育经费,个人独资企业查账征收允许扣除的比例是工资薪金的2%是吧
对的是的是这么做。
老师,那核定征收的个人独资企业呢?核定征收的在计算经营所得时,虽然是按开票金额,但是在算它的利润时,他它发生的费用可以全部扣除吗?
它的成本费用是不允许抵扣的,直接按照收入缴纳了。
但是这种公司日常也会发生费用啊,虽然在算经营所得时费用不允许扣除,但是这种公司的利润率怎么算呢?
你好,那你正常做费用就可以的,你不允许抵扣,但是你账上可以正常做的,没有说不允许做。
那这种查账征收的就是不管做什么费用都没事对吧,
你好,他是有扣除比例的,你得看具体的业务,而且得有发票才可以抵扣所得税。
不好意思说错了,是核定征收的不管做什么费用都可以对吧
按实际业务来做就可以的,
对,我们实际发生的招待费比较多,那就实际做就行了吧,因为它也不涉及到扣除比例啥的,
对的是的,是这么做的。
老师,我们查账征收的个人独资企业,工资薪金个税一直是0申报,那这种情况是不是做费用的时候就不能做福利费了?
你好,你单位一直没有职工吗?如果是的话,你做了福利费也没法抵扣所得税的。
是的,那个查账征收的公司没有职工。那如果是核定征收的个人独资企业,如果单位没有员工,那么做福利费也是可以的吧
你好,对的是的,可以的。
你这个福利费是哪里的?你都没有职工,你怎么会发生福利费不合理吧?