你好,填写当月的当天的,这里没法修改,按系统自动的。
老师你好:我们是2021年12月24日签的是建筑安装合同,2022年3月31日俊工,是按次交印花税,印花税所属期怎么填?
建筑工程施工合同印花税按次申报,这个税款所属期怎么填写?我们2022年1月1日签的合同,直到2023年12月结束,我这个合同印花税税款所属期,填写这个区间吗
老师您好!2022年7月实行新的印花税政策,那么营业账薄印花税是按次,所属期起止选什么日期,计税金额填写5吗?
你好老师营业账薄印花税年报的税款所属期是填2022年7月1到2022年12月31日吧?
老师你好,印花税应税凭证书立日期!应该是合同签订日期,但是签订日期是1月5号,申报是按期申报!税款所属起止是10月1号到12月31号!书立日期填1月5号不行呀!怎么办?
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?