您好,您转账的金额是多少
老师,您好,请教一个问题,我司(小规模纳税人)提取备用金,如果通过公转私的方式(打进出纳个人账户),就是将这个备用金由个人账户保管这样行不行? 就是说没有实际现金存保险柜里。。 金额不算很大。这样会不会被查。。。。 按打进个人账户的话会计分录应该是 借:其他应收款 贷:银行存款,,,后期要打回来 才算平衡(不会被误认为分发股利的情况) 那现在被我通过公转私提取备用金 借:库存现金 贷:银行存款,因为我打到私账管理图方便 做备用金的这笔钱就是平时用于日常办公或者其他报销,做凭证的时候就直接 借:管理费用 贷:库存现金 了 这样是不是不规范,要调么,还是说在领导信任的情况下,做备用金(库存现金)科目处理也行? 那如果实在要调账的话,可能会被查的话,要怎么调啊
老板个人支付的费用,每个月大概十万左右,但没办法开票,钱是老板自己个人账户打过去的,该怎么把这笔钱还给他?之前一直是银行直接做借款打过去,后期用发票来抵,但这家公司的账在代账公司那边,才知道他们所有对私的转账都不做账,费用都用现金做的,这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢?合伙企业,他们每个月要清算一次开支,而且公司没有额外的收入,所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话,因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款,如果长期下去会不会有风险?
公司将报销的费用转给我私人银行卡上面显示PR09不支持该类账户办理此业务,转大小额失败是怎么回事呢
2020年8月该公司发生关于现金收支业务的经济事项与该公司为小规模纳税人):(1)1日公司从银行提取现金4000元备作零星开支(2)2日公司营业部主任黎灵出差预借款项1000元凭人款单支付现金(3)5日公司出售废旧材料收取现金658元本公司收据(4)5日填制现金缴款单将上述收取的现金送存银行(5)7日公司营业部主任黎灵出差回来凭差旅费票据报846元退回余款(6)12日公司材料部门实行定额备用金制度核定定额元并由采购员文海帆专门管理文海帆借出备用金2000元金付讫(7)14日从银行提取现金3000元备作日常开支(8)15日用现金支付给市运输公司销售运费800元(9)20日文海帆报差旅费1150元公司现金支付(10)22日购买采购人员的办公用品等支付现金496元(11)23日管理部门的业务费400元办公费220元支付(12)24日管理部门咨询费350元现金付讫(13)31日月末清点库存现金时短缺306元账款不符待查(14)31日经查现金短缺是公司出纳人员工作失误所致承担全部损失[实训要求](1)根据资料开设库存现金日记账登记月初余额(2)根据本月经济业务编制收付转记账凭证编号从始起并组
2020年8月该公司发生关于现金收支业务的经济事项与该公司为小规模纳税人):(1)1日公司从银行提取现金4000元备作零星开支(2)2日公司营业部主任黎灵出差预借款项1000元凭人款单支付现金(3)5日公司出售废旧材料收取现金658元本公司收据(4)5日填制现金缴款单将上述收取的现金送存银行(5)7日公司营业部主任黎灵出差回来凭差旅费票据报846元退回余款(6)12日公司材料部门实行定额备用金制度核定定额元并由采购员文海帆专门管理文海帆借出备用金2000元金付讫(7)14日从银行提取现金3000元备作日常开支(8)15日用现金支付给市运输公司销售运费800元(9)20日文海帆报差旅费1150元公司现金支付(10)22日购买采购人员的办公用品等支付现金496元(11)23日管理部门的业务费400元办公费220元支付(12)24日管理部门咨询费350元现金付讫(13)31日月末清点库存现金时短缺306元账款不符待查(14)31日经查现金短缺是公司出纳人员工作失误所致承担全部损失[实训要求](1)根据资料开设库存现金日记账登记月初余额(2)根据本月经济业务编制收付转记账凭证编号从始起
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
老师好,预收款如何区分账龄,金蝶云星空可以实现嘛?
我想问一下3月17日的报销差旅费的合计是9113304,还是13304?
老师,如果公司把使用过的二手车出售给另一家公司,除了二手市场开具的发票 公司也要开一张发票 而且要缴纳13%增值税 印花税 是吧
老师好,金蝶云星空的存货库龄表有吗,在哪个位置?
个体户年收入达到500万后,自动转为一般纳税人?还是人为去税务局变更呢?
老师您好,公司有软著的话,开票会带有软著吗
老师您好,我公司有无资质不够,所以有些标就找了母公司去帮忙投标签订合同。母公司支付了投标费500元。然后母公司给我们开了一张500元的技术服务费发票给我公司,从我们这结算这个投标费用。那这个我放什么费用合适呢?谢谢老师
固定资产无残值,折旧金额和固定资产原值一致,报废该固定资产怎么做分录,固定资产无清理费用,固定资产清理为0