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12月份一张凭证做错了,当时没有专用发票,做了管理费用,1月份专用发票来了,现在应该怎么改

2022-01-24 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-24 16:02

借其他应付款贷,以前年度损益调整, 借以前年度损益调整应交税费,应交增值税进项贷其他应付款。

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快账用户1526 追问 2022-01-24 16:07

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-24 16:08

不用客气,工作愉快。

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借其他应付款贷,以前年度损益调整, 借以前年度损益调整应交税费,应交增值税进项贷其他应付款。
2022-01-24
您好,就是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证(这个操作对的),这个损益没有跨年,还在2023年利润表里,不用做什么调整的,如果跨年的,需要用 未分配利润和以前年度损益调整
2023-04-19
您好 请问当时分录怎么写的
2022-06-06
同学你好!这个可以计入12月的账务中的哦
2021-01-02
现在做调整分录即可
2023-04-19
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