你好 ; 你员工可以计入工资薪金一起来报个税。 公司以外的人 视同销售处理 报个税处理

老师,公司购买电脑用于计提活动,被抽奖人获得了,公司员工获得是计入个人工资薪金对吗,如果是外面人获得应该视同销售交增值税后,买电脑费用又怎样入账呢,又有其他什么好的方法吗
我国公民张冰(身份证号:43****19881016***#),未婚,一家三口,其父母均已年过60岁,2019年1一12月收入情况如下:(1)每月取得工资收入及扣缴个人所得税情况见工资薪金明细表(见表6-8)。(2)3月,将自有的一项非职务专利技术提供给ABC公司使用,一次性取得特许权使用费收入6万元。(3)5月,一篇论文被东海大学出版社采纳,编入其论文集出版,获得稿酬5000元;次月因添加印数又取得追加稿酬2000元(注:境内所得均已预扣预缴了个人所得税)。(4)5月,转让2012年购买的精装公寓一套给宏利办事处,售价230万元,转让过程中支付相关税费13.8万元。该套房屋的购进价为100万元,购房过程中支付的相关税费为3万元,所有税费支出均取得合法凭证,假设不考虑房屋折旧因素。办事处已扣缴了个人所得税。(5)6月,因提供重要线索,协助公安部门侦破某重大经济案件,获得W公安局奖金2万元,已取得公安部门提供的获奖证明材料。(6)9月,在参加友好商场组织的有奖销售活动中,中奖所得共计价值3万元,将其中的1万元通过市教育局用于公益性捐赠。友好商场已按扣缴税后的奖金兑付
师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5元),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票(开会展活动费,包含电动车的金额),开票的金额有包含赠送的电动车金额在里面,这样是不是不用视同销售了。1.收到电动车发票→借:主营业务成本5+2(2万赞助未开票发票需要入账体现吗?)贷:银行6贷:应交税费→个人所得税1。次月代缴个税→借:应交税费→个人所得税1万贷:银行1。这样做会计分录对吗?麻烦老师看一下,会计分录有需要调整修改的吗?
问答详情师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5元),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票(开会展活动费,包含电动车的金额),开票的金额有包含赠送的电动车金额在里面,这样是不是不用视同销售了。1.收到电动车发票→借:主营业务成本5+2(2万赞助未开票发票需要入账体现吗?)贷:银行6贷:应交税费→个人所得税1。次月代缴个税→借:应交税费→个人所得税1万贷:银行1。这样做会计分录对吗?麻烦老师看一下,会计分录有需要调整修改的吗?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
视同销售,借方,应该是什么科目,贷方是其他业务收入,应交增值税应交税费哟,但是解放老师我不晓得挂什么科目
你好; 借销售费用贷其他业务收入 ; 应交税费-应交增值税。 借其他业务成本贷库存商品
对于赠品,那老师报个人所得税会计分录应该怎样写呢
你好; 到时 你们公司来承担 ; 你做:借营业外支出-税费支出贷银行存款
对于这种个人所得税,是不是也需要到个人所得税系统里面去申报呀,不是的话,税务局怎样来扣这个款呀,老师
你好 ; 是的。 去采集信息来报个税 ; 按 所得的金额*20%报个税