你好 不合理啊,这个是要求入账的啊

请问老师,给客户的返利不上账合理吗?为什么?
你好,请问给客户的返利应该怎么处理比较合理
老师好。有个网上平台是可以返利的。平台用的是公司的对公账户。需要给客户返利,这个从对公账户返利出去的钱用什么类目 什么备注 能合理避税?
请问老师,给客户的返点费用要怎么合理的做账
老师之前公司有收30万合伙人收入,外账没有提现,这个30万合伙人是后期销售收入,能给这个客户返利40%,是每笔销售都是返利的,后期一直有,现在有这个返利在外账上,30合伙人在内账上,请问怎么合理从外账上给客户返利呢?
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?
应该怎么入账?
借:其他业务成本等 贷:银行存款
这不我们还可以抵减所得税吗?
这不??? 可以把问题描述的清晰一点吗
记入其他业务成本,抵减企业所得税了
这个是允许抵减企业所得税的