您好,那您需要外账体现,
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
可以按折扣后的金额开票,按折扣后金额收款,这样返利就支付了
不能外账提现,外账提现就要缴税了,而且也没有这个钱呢
那您就挂往来处理
比如说这笔销售100元,我是全部收回来的,然后到年底40给城市合伙人,而且只要有销售就是这样,也就是说还挺多
销售什么时候确认收入?
这个我能把握,一般都是年底给客户返利,是不是可以有收入的时候60%做收入,40%做代收?
不是,是100%做成本,支付部分做成本
但是也还要在内账上把钱返利给客户。如果做成本返不出去钱了吧
成本也是可以出去的
您具体分录能给我写下吗 另外需要什么证据链呢
1您的发票确认开100还是60?
我们现在客户不要发票 我都是做无票收入
那您就是按100确认收入
然后呢,怎么返利出去
返利是做成本即可
具体分录呢?需要什么证据链呢
合同,协议,借主营业务成本。贷银行存款,收返利款方与客户是同一方?
会销售给 abc,返利是只返利给 a,合同和协议需要什么内容
那就A可以按净额计算收入,BC都是全额,BC返A做成本