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老师,我有一款产品10月出口报关税率为0,是否需要将票作废,然后转为内销,再交税,具体需要怎么处理,麻烦指点一下

2022-01-24 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-24 16:59

你好,把出口发票开红字冲销,然后在增值报表附表(一)第1栏第5列按内销未开票申报增值税.

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快账用户4229 追问 2022-01-24 18:18

老师,有一张发票里边含这个产品,已经申请免抵退(发票上的这个产品没有退)没办法冲销了,是否有别的办法处理

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齐红老师 解答 2022-01-25 08:02

你好,如果是单张发票中有已申请免抵退的,那你直接把那条的金额在增值报表附表(一)第1栏第5列按内销未开票申报增值税.

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你好,把出口发票开红字冲销,然后在增值报表附表(一)第1栏第5列按内销未开票申报增值税.
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2025-02-28
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