在的 具体的什么问题?
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
老师,核定征收的个人独资企业,工薪个税每个月都是法人0申报,没有其他员工,这种情况下如果企业发生了费用,不能做福利费是吗?
这福利费是谁发生的。
就是法人个人买的一些东西,发票开的公司的抬头,单纯按开票内容来讲可以入到福利费,但是因为企业利润太高,我能把这些费用做成福利费吗?
可以的,可以做福利费的。
金额太大也不合理,你一个子宫都没有,你发生了那么多福利费也不合理。
比如餐费,做福利费不合理,那我做招待费或者差旅费应该没问题吧
你好,你看一下这个发票是当地的吗?如果是当地的话,你做福利费或者是招待费里面如果是外地的,你领导出差的,有车的发票,有住宿的发票,这种可以做差旅费。
外地的餐费可以做到差旅费里面吗
可以的,可以做差旅费。
查账征收与核定征收的个人独资企业,他们的营业收入都分别包含什么
好,查账征收的就是看利润表的营业收入, 核定征税的包含着主营业务收入加上其他业务收入,加上营业外收入,加上投资收益。
也就是说查账征收的营业收入不包括营业外收入,核定征收的营业收入包括营业外收入对吧?
是的是的,是这么做的,是这么理解的。
为什么核定征收的就包括呢?按理说营业收入不都是只有 主营业务收入+其他业务收入吗
你好,因为所有的收入都需要交所得税,包含你减免的。
免增值税需要交所得税的,因为你的查账征税的营业外收入,它也增加了利润总额,他也需要缴纳的,只不过是不在营业收入里面。
还是没太明白呢?我报查账征收的个人经营所得时,里面让填营业收入,和营业成本,这个营业收入只包含主营业务收入和其他业务收入,那您说的那个免税的收入不是也要交税吗,那填到哪里呢?
免税的收入也在这里面的,但是你需要填写一个减免明细表 减免了就可以