你好,这个是这样计算的,300%2B5=305 这样计算的

甲公司于2021年6月2日从乙公司购入一批产品并已验收入库。增值税专用发票上注明该批产品的价款为300万元,增值税税额为39万元,乙公司代格运杂费5万元。不考虑其她因素。甲公司鹅买产品时该应付账款的入账价值为()万元
2021年8月1日,甲公司向乙公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上注明售价为100万元,增值税税额为13万元,商品成本为80万元。该批商品已经发出,甲公司以银行存款代垫运杂费10万元(不考虑增值税)。假定不考虑其他因素,则甲公司应确认的销售商品收入的金额为()万元。A20B100C110D113
公司于2021年6月2日从乙公司购入一批产品并已验收入库增值税专用发票上注明该批产品的价款为300万元
2020年8月1日,甲公司向乙公司销售商品-批,开出的增值税专用发票上注明售价为100万元,增值税税额为13万元,商品成本为80万元。该批商品己经发出,甲公司以银行存款代垫运杂费10万元(不考虑增值稅)。假定不考虑其他国素,则甲公司应确认的销售商品收入的金额为()万元
42.(8.0分)甲企业1月11日,委托乙公司销售商品一批,该批商品的实际成本为180万元,商品已发出,合同约定乙公司应按300万元的价格对外销售,甲公司按售价的8%向乙公司支付手续费。31日,甲公司收到乙公司开具的代销清单,向乙公司开具增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,并收到乙公司提供代销服务开具的增值税专用发票,注明的价款为24万元,增值税税额为1.44万元。甲公司尚未收到货款。(8分)
老师,跨地区经营汇总纳税企业所得税,为啥分公司要总公司分摊企业所得税,分公司不是女自己的成本,收入,利润算企业所得税吗?
老师您好 公司给兼职人员上社保,不发工资,个人部分(560元)和公司都是公司承担,个人部分申报个税时,工资申报560元,可以吗?
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
答案是305万吗?39万元是进项税可抵扣是这样吗?
对的是这个意思的
老师,那分录如何写
借 库存商品305 应交税费 39贷 银行存款