您好 借:预付账款45200 贷:银行存款 226000*0.2=45200 借:库存商品200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额26000 贷:预付账款 200000%2B26000=226000 借:预付账款180800 贷:银行存款 226000-45200=180800

与sc公司签订合同购买AI材料一批价款300000元增值税39000元双方约定签订合同预付货款的百分之三十余额及增值税税额收货后一次支付编制LK公司预付货款,购入材料及补剩余款项的会计分录
甲公司从乙公司购入商品一批,价款为200000元,增值税税额26000元,双方约定甲公司预付20%的价款,待收货后再补余下的款。①企业预付款项时分录:②收到货物时分录:③补付账款时分录。
1、(1) 2021年10月1日,甲公司为增值税一般纳税人,向乙公司(增值税一般纳税人)采购材料5000千克,每千克单价10元,所需支付的价款总计50000元.元。按照合同规定向乙公司预付价款的50%,验收货物后补付其余款项。请编制(甲公司预付货款的会计分录。 (2)收到乙公司发来的5000千克材料,验收无误,增值税专用发票上记载的价款为50000元,增值税税额为6500元,请编制甲公司相关会计分录。 (3)甲公司以银行存款补付所欠款项31500元。。请编制相关会计分录。
分录题甲公司为增值税一般纳税人,向乙公司采购A材料一批,价款100000元,税率13%,按照合同规定向乙公司预付价款50%,验收货物后补付其余款项。按照合同规定预付价款:验收货物:补付其余款项:验收货物与补付款项复合分录。注意点:除了应交税费外,其他都不要明细科目,共四笔分录。
(大江电子公司2020年发生以下业务:(1)8月7日,从乙公司购入A商品一批,价款20万元,税放26万元,双方约定预付50%价税款,余额在收货后一次支付。(2)9月12日,收到A产品,并验收入库。(3)9月15日,开出转账支票支付A产品剩余款项。要求:编制预付货款、收到货物、结算价款的会计分录
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗