学员你好,支付时 借:预付账款500 贷:银行存款500 实际报销时根据你们的费用性质 借:管理费用等3121 贷:银行存款2621 预付账款500

之前年会对公打款了给a酒店500元预定座位,实际花费3121元,员工报销2621元,怎么做会计分录?
3.ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表。审计工作底稿中与分析程序相关的部分内容摘录如下:(1)A注册会计师要求项目组成员在了解甲公司及其环境的每一个方面均实施分析程序。(2)A注册会计师对销售费用实施实质性分析程序,将实际执行的重要性作为已记录金额与预期值之间可接受的差异额。(3)A注册会计师要求项目组成员获取数据的可分解程度要低,据此预期值的准确度较高,通过实质性分析程序获取的保证水平较高。(4)A注册会计师对运输费用实施实质性分析程序,确定可接受差异额为100万元,实际差异为250万元。A注册会计师就超出可接受差异额的150万元询问了管理层,并对其答复获取了充分、适当的审计证据。(5)A注册会计师在审计过程中未提出审计调整建议,已审财务报表与未审财务报表一致,因此认为无需在临近审计结束时运用分析程序对财务报表进行总体复核。要求:针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
(1)A注册会计师对甲公司店面租金费用实施实质性分析程序时,确定可接受差异额为400万元,账面金额比期望值少1400万元A注册会计师针对其中1200万元的差异进行了调查,结果满意。因剩余差异小于可接受差异额,A注册会计师认可了管理层记录的租金费用(2))A注册会计师采用实质性分析程序测试甲公司2018年度的借款利息支出,发现已记录金额与预期值之间存在600万元差异,因可接受差异额为500万元,A注册会计师要求管理层更正了100万元的错报要求针对资料四第(1)至(2)项,假定不考虑其他条件,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当如不恰当,简要说明理由
根据甲公司2020年3月份发生的经济业务编制会计分录 (1)3日,从南丰公司购入A材料20 000元,增值税税率为13%,发生运杂费800元,所有款项均以银行存款支付,材料已经到达并验收入库,该批材料的计划成本为18 800元。 (2)4日,公司采购员王剑出差回来报销前期预借的差旅费(预借2 500元),实际报销差旅费2 300元,余额归还财务。 (3)6日,收到购货单位前欠货款50 000元,存入银行。 (4)10日,以银行存款偿付前欠供应单位款项80 000元。 (5)15日,从银行提取现金90 000元,准备发放工资。 (6)15日,以现金支付职工工资90 000元。 (7)16日,公司用银行存款购买办公用品3 350元,其中管理部门2 350元,车间1 000元。 (8)17日,仓库发出A材料计划成本共计9 500元,其中用于生产甲产品4 000元,用于生产乙产品2 000元,车间一般耗用1 500元,企业管理部门耗用2 000元,该批原材料应负担的材料成本差异率为+1%
甲公司2010年9月份发生的经济业务如下:(1)发生行政管理部门人员工资300000元。(2)支付广告费200000元。(3)以银行存款支付销售给乙公司产品的运费30000元。(4)销售商品领用单独计价的包装物成本150000元,增值税专用发票上注明销售收入为300000元,增值税税额为51000元,款项已存入银行。(5)为了扩大公司产品的市场占有率,发生业务招待费70000元,向有关专家进行咨询,发生咨询费50000元,以上款项均用银行存款支付。(6)发生车间部门管理人员薪酬100000元,行政部门专用机器设备折旧费35000元,报销行政人员的差旅费10000元(已用库存现金支付),其他办公水电费60000元(款项均用银行存款支付)(7)当月实际应交增值税为500000元,应交消费税200000元,应交营业税120000元,城建税税率7%,教育费附加3%。要求:请编写甲公司上述经济业务(1)-(6)的会计分录,计算(7)中的城建税和教育费附加的金额并写出会计分录。(会计分录中的金额单位为元)到底怎么做啊
文文老师在吗,在吗老师
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老师您好,请问去年的运费刚结清给开票了,我的分录是借销售费用,贷应付账款;结转时,借利润分配-未分配利润,贷销售费用,这样做分录行吗
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