你好 最好是分开写, 这样分配的准确
老师好 想问下内账改怎么做?内账是根据收付实现制吗 比如收到一笔货款 借 银行存款 贷 主营业务收入可以吗 就是按照银行流水做 是不是不用管税之类的 付货款的时候 直接借记成本 贷记银行存款?
请问老师,如果涉及库存现金和银行存款为一笔业务的情况下只记付款的一方对吧。如提取备用金,凭证就填银行存款的付款凭证:借库存现金,贷银行存款。库存现金的收款凭证就不需要填了,要不然就是重复记账了,这样理解是对的吗?但是填写日记账的时候为什么要填在现金日记账而不是填在银行存款日记账呢?
老师,请问一笔银行付款可能对应多个现金流编码,比如同时付了经营性支出,和固定资产的付款,记账的时候必须分开吗?还是就可以记一笔贷银行存款
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
WPS里面发票发票PDF格式打不开是怎么回事?
请问老师,公司有员工未上社保,可以发年终奖吗
应纳税暂时性差异和和可抵扣暂时性差异为什么是会计估计变更
老师好!请教:给业务员销售的返利怎么入账?分录怎么做呢
外经证核销后,预交申报个税需要到大厅终止吗,还是自动终止
老师 延迟退休56岁6个月,然后单位协理需要减5岁,我咋才能设置个公式,让他自动生成得到51岁6个月,数值加减然后岁跟个月还带上
当年企业年金交缴纳时一起计提可以吗?(不分月计提了)
一个中级,两个初级,均为在职人员,公司注册地址是一个初级人员租赁的,可以成立代理记账公司吗?
老师好,工资也可以抵扣进项,对吗?
老师,我们卖废品的话嗯不用给对方开票,对吗?直接做营业外收入。转年汇算清缴的时候,营业外收入是不是要做纳税调增呀?
那如果对方科目能分开,银存是一笔,现金流量表取数的时候按对方科目取也可以的吗
你好 是的 能取到准确 数就行
好的谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!