你好 进项税额确认统计,是在当月做。 收入与确认进项无关,增值税应纳税额与进项税额确认统计是有关的

进项税额确认统计,是在当月做吗?假设当月的销项全部是无票收入,跟确认进项税有关系吗
公司是贸易企业,既有外销也有内销,假设情况: 1月内销未税金额900万+外销未税金额100万=1000万 外销占当月全部收入=100/1000=10% 当月共认证进项税额110万,增值税纳税申报时当月应转出进项税额=110*10%=11万 这样计算是否正确?
老师,当月想抵扣的进项税额,必须在当月最后一天截止的时候就得在电子税务局系统里完成勾选并申请统计确认完吗?
老师好,当月没有进项税额抵扣,那么增值税进项平台需要操作点哪里吗?是不是不用统计确认?
老师好,当月没有进项发票,那么增值税进项平台需要操作什么吗?是不是不用统计确认?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
增值税应纳税额是在次月申报的时候填报无票收入是吧。
你好,增值税应纳税额=无票收入的销项税额—认证的进项税额
你好,我是想确认下 这个无票收入是在次月申报吗?
你好,当月的销项全部是无票收入,是次月申报的