可以的 外账也可以做

老师您好 我公司购进一批设备10万 是二手的旧机器 没有发票 入内账,可以入固定资产吗
老师你好,公司在去年购一套二手设备,无发票,已入账,入的是研发费用 ,今年另一部设备来了,但没有付钱。怎么入账呢,我想入到固定资产可以吗?
老师:公司买了一批二手固定资产,总共两万,写着电胖子几台,机器设备几台,还有一些杂七杂八的低耗品,这个我要怎么入账?
在个人手里买的二手机器设备 没有发票 总金额20多万 会计账可以正常入固定资产吗 需要代扣代缴个人所得税吗 还有其他风险吗
老师您好,公司2年前购买的机器设备-固定资产,现在不是有政策说注册资本要5年内实缴到位吗?请问下公司的这台机器设备可不可以入实收资本
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
没有发票
没有发票也可以做账。 只不过不允许抵扣所得税
好的 老师 还有个问题 去年给员工返利 可以直接入管理费用-员工返利吗
那你直接做到工资里面多好。
他没有工资 不属于公司的人 老板弟弟
借管理费用、劳务费贷、银行存款。
好 谢谢您
不用客气,工作愉快。