可以的,借固定资产贷、银行存款、研发支出。

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
他是一套设备,去年有一部份进入了研发费用 ,今年又来一部份,我进固定资产,这样是可以的是吗?
你好,可以的,但是你之前的研发支出需要红冲了。
那个不能红冲,这个一套设备里面有很多个设备,入研发费用的只是一部分
你好,那你折旧的折旧费不就是研发支出吗?
不是,当时特殊情况,一下全部进入了研发费用
固定资 产清理的金额要加进项税那部分吗
好,那你现在想要做固定资产的话,你之前多做的就得红冲调整出来。
不调整的话,剩下的这一半儿也做不了固定资产。
那我剩下这部份也只是跟着做研发费用 吗
你好,对的是的是这么做的,是这么理解的。
固定资 产清理的金额要加进项税那部分吗
你好不需要假的,你没有做固定资产,你销售出去的时候,做到其他业务收入就可以的。
不是,我是在清楚固定资产,我的意思是这个金额有进项税,等于我在填设备的时候这个进项税是要加到这个设备金额里面,还是要把进项税剃出去?比如说我买个设备10000元,进项税900,那我在做固定资 产这个明细表的时候,电子表格,这个900要算在固定资产这个金额里面不
你好,他允许抵扣的,可以进项抵扣的,不需要转出。他是什么原因不允许抵扣?
是免税对应的进项吗?
可能是我没说明白,我公司要做一笔贷款,要统计资产明细,我在做的时候有的设备有进项税,我的意思是在填这个设备的时候进项税的金额要不要加到设备金额里面。
不加进去的,你已经抵扣了,它不包含在原址里面啦,他就属于镜像。