你好不需要交税的,不用填写。

老师,你好!请教一下:增值税小规模纳税人一个季度没有超过45万,在填写申报表的时候还要填写减免税明细表吗?
老师小规模纳税人季未超过45万,末开专票,要填增值税减免申报明细表吗
小规模纳税人季度未超过45万,直接主表填报,还需要填写增值税减免申报表吗
小规模纳税人季度未超过30万,申报的时侯需要填写减免税申报表吗
小规模纳税人,一个季度超过了30万,填报增值税的报表,除了填主表和减免税申报表,还需要填附列资料的那张表吗?
个体工商户一年流水200万,交税是按200万计算,还是80万?
老师,我们公司想要减资,然后如何发减资公告呀?麻烦详细的讲解一下
老师,请问下个税,个人部分社保都是公司承担,那工资表扣个税部分,还做进去吗
1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗
老师,我现在是小规模纳税人,如果我正常是是使用我们公司抬头出口,也就是单抬头,供应商是一般纳税人,如果要开票,要怎么开?是按1%开还是13%?,可以使用Xtransfer 公账收款,之后转到国内公司公账?
老师,最近在看视频说1000元以下免税,不限次数?公司支付个人1000以下可白条入帐?个人免增值税,但是公司只可以500以下税钱扣除,是这样的吧
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
增值税减免申报表 如果本期收入为50万,应缴纳增值税1.5万 则需要填写减免申报表,本期发生额 填写1万 实际缴纳增值税为5000元,对吗
你好,对的是的,是这么做的。