你好,业务与总账没有专门的账表可进行对账,一般业务和总账科目对账不平的排查思路如下: 以存货总账和存货科目对账不平为例: 1.必须所有的库存类单据生成凭证时都使用库存商品或原材料这一类的库存科目; 2.没有手工在总账填制库存商品或原材料这类存货科目的凭证; 3.非库存单据生成凭证不能使用存货科目,否则核对的时候需要把这部分数据剔除; 4.库存类单据生成凭证时有修改为其他的非存货科目,或者修改凭证金额也会导致不平; 5.核对时,业务不能勾上【包含未审核】,财务报表需要勾上【包含未记账】。 注:需逐一去进行排查,存在以上任何一种情况都会导致对账不平。
老师 我用的NC系统做账 为啥我发现本月库存商品账面余额和最终报表库存商品余额不一致。
是这样的,我刚刚去个医疗耗材企业工作,企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票,发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税,入库按取得发票做库存商品,结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。但是又怎样保证我库存余额与进销存的库存金额一致呢?
老师好,上月公司产品发票没到,我做的库存商品-暂估,月末结转出库,库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证(和暂估数一样)。期末发现库存商品-a商品有借方余额,库存商品-暂估有借方负数余额,这种情况对吗?如何把库存商品-暂估余额数调整为0,库存商品-a商品的余额为实际库存数?
老师,新接手的账务,发现前期会计没有入库存商品,我现在要补记库存,是按目前的库存余额直接入库吗?分录是不是借:库存商品,贷:应付账款。后期如果付款金额大于账面的差额,是不是做借:应付账款,主营业务成本,贷:银行存款。
老师,我们是商贸企业,用的售价金额核算,入库按照的售价核算,然后每月分摊差价,现在我发现账上的差价和我实际台账的差价余额不符,差价少分摊了,然后库存商品少了,最终就是差价余额大于账上,库存商品余额小于账上,请问老师我应该怎么调?
营口市所有者权益增长额与期初所有者权益增长率是多少,怎么去解答
老师,销售固定资产是不是在附表一体现呢?
老师,我们公司是汽车维修厂,现在公司打算关门,还有18万的配件卖了废品2万,已经收到钱,这个会计分录应该怎么做?税务上又应该咋处理
2025.5的增值税报表想更正一下,点击申报更正和作废按钮,该报表没有作废按钮,只有更正按钮,点击后没有任何反应,该如何操作?
老师,我公司与甲公司签订了A服务合同,合同期限为2021年6月1日至2022年3月14日,合同总金额暂定1000万元,最终根据后续签订合同单价,进行多退少补;后续签订B合同期限为2022年3月15日至2023年3月14日。 根据A合同实际已结算金额为:10000000元。 根据B合同相关约定,A应结算金额为:15000000元。 应结算金额超出A合同总金额导致无法结算,超出金额为5000000元,该部分收入在2025年1月申报税费时按所属期2024年12月计提收入已申报税费。现想申请退回企业所得税1250000元。有什么合理的依据向税务局申请退税?
老师,资产负债中应付利润科目有余额,如果本年度亏损的话,可以冲减应付利润的余额吗
老师,我怎么查看24年的汇算清缴表,有个105050薪金明细表有没有填写?专管员说我公司没有填写,现在可以更改吗?
请问境外不需要开发票的货款怎么申报增值税
你好,我想问一下。一般纳税人公司,都没有业务,就只是报了一个人工资,怎么做季报啊!如图,怎么填报呢?
老板拿来的发票入账需要签字吗?
老师 我这个是电脑自动生成的
那抱歉呢,这个NC系统我没有用过,那跟其他的财务软件操作不一样,如果是自动生成,你可以联系一下NC系统软件那边的工作人员,你也可以核对一下系统生成的数据