同学你好 很高兴为你解答 借:库存现金 贷:其他应付款

老师,我想问一下,我们是物流公司,员工刚收的客户件丢失了,需要赔付100元,员工自己承担客户20元,公司赔付80元,但是这个钱呢公司直接给客户,员工的那部分员工交到财务,怎么做分录呀
老师您好!我公司是工业企业,一般纳税人,我们的主要客户只需要普票,不需要13%的增值税专用发票,于是我们想把业务做拆分,方案一:如果成立一个小规模纳税人的销售公司,正常卖给客户100元,成本60元,成立销售公司之后,工厂卖给销售公司80元,开80元的13%的增值税发票,再由销售公司卖给客户100元。开3%的增值税普票(不考虑税收优惠)。方案二:把原有工厂拆分成2个工厂,再成立一个小规模的工厂,但是厂房、设备,人员都是一套。这两个方案可行吗?有什么税务上的风险?
老师好,有个问题需要咨询一下,我们的应收款1万元,已经开了发票的,然后客户没直接对公付给我们公司,是通过农民工工资发给一个员工(该员工没有在这个公司名下申报个税,也没签合同),员工又转回给老板,这笔款,怎么做账呀 才是正确的 ?
老师 想问一下 我找客户收运费20元,付给物流公司30元,中间10元是我自己承担,这个分录要怎么做呢(要确认成本)
请问一下老师,公司员工生小孩了去社保局申请生育津贴到公司账户上了一万元,这个钱是要全部支付给员工的对吗?公司收到社保局的这笔生育津贴时该怎么做分录呢?
老师,请问兑换数字人民币是怎么做分录的
某公司为减轻经济负担,通过更改职工档案、编造证明材料等手段,为部分愿意提前退休的职工以特殊工种为由办理了退休手续。后该市社保机构在进行年度资格审查时发现了该公司有20名员工的材料存在伪造痕迹,而这20名员工已领取基本养老金6个月,共计24万元,则社会保险行政部门可以( )。 A. 责令限期改正 B. 责令退回已领取的24万元养老金 C. 对该单位处48万元罚款 D. 对该单位处120万元罚款
老师您好!我们有2个订单,是国外的客户,因为我们的去年成立的,考虑到发票和结算方面的事,用关联公司和客户签的合同,合同上是美元未税金额,关联公司收到美元再转人民币给我们,我们在跟关联公司签合同的时候应该怎么签?现在是把金额照搬,现在要申请发票额度,感觉不太对
老师,城镇土地使用税填进去信息后怎么不能提交呢
老师车库单位卖出,对方不需要发票我们怎么入账?
老师,销信电动车返利,我们是经销商,收到返利和支付反利如何做账
@朴老师,我想问下我们购进设备,由于该设备比较复杂,我们需要供应商提供人员进行设备的讲解指导操作服务,请问这部分的服务成本是可以含在设备里面一起开设备13%的发票,还是必须分开开具技术服务6%的发票,入账成本的话我是可以一起合并在产品成本里面吧?
老师,我们建筑企业用别人的安全员证,2026年4月银行支付个人26000元,回单备注写的预支2026年工资,其实是支付的2026年4月至2027年3月份12个月的钱。到底怎么做分录和申报个税合理?不会被税务稽查
在26年第一季度申报财务报表前,已经申报了25年度1-12的财务报表,但是现在有费用需要修改,我重新填报最新的25年年度报表后,还要更正第一季度财务报表的年初数吗?
老师,生产行业,如果一斤原材料省了6块钱的话,那么一斤产成品价格能低多少?出成率是70%,公式是什么?
那公司自己承担的那部分呢
借:营业外支出 贷:其他应付款
员工钱交上来怎么做分录呢
借:库存现金 贷:其他应付款
是我们给客户理赔
后期支付的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
我要是先支付给客户的话,可以 借:其他应收款~ 营业外支出 贷:库存现金 收到员工的钱时 借:库存现金 贷:其他应收款 可以这样吗
好的 可以这样做会计分录
好的,谢谢老师
不客气 祝您工作顺利