同学你好 很高兴为你解答 借:库存现金 贷:其他应付款
司机送货时,把客户的货弄丢了,客户要求公司含税价打款赔偿,开票给我们公司。 现在已经拿到了进项票。 后续是我们公司跟员工司机对半承担损失,那么①员工的赔款是否可以打到公户里做账②如果员工的赔款不能打公户,做账的话就是公司承担全部损失。③收到的进项票是否能抵扣, ④整体的分录怎么做?
老师,请问一下,我们公司一名员工受工伤了,受工伤时向公司借现金5000元,治疗好后保险公司报销了2000块,直接转到公司的对公账户上的,保险未报销的部分由公司负担百分之九十,员工自己承担百分之十,员工住院期间住院费都是由自己先垫付。请问一下我该怎么写分录呢?
老师,我们公司为每位转正以后的员工交公积金,员工承担500元,公司承担500元;其中有一名刚刚入职的员工还没有转正,但是想自己承担1000元的公积金,我们就在工资中给他扣除1000元。请问我们计提公积金和计提工资时的金额分别应该是多少呢?我们工资表上的工资总额是500000,个人支付的社保部分总额是150000,个人支付的公积金部分是17350(包括新入职员工自己承担的1000元),请问计提工资和公积金的分录的分别怎么写呢?这1000元的实质是什么?
老师,我们公司为每位转正以后的员工交公积金,员工承担500元,公司承担500元;其中有一名刚刚入职的员工还没有转正,但是想自己承担1000元的公积金,我们就在工资中给他扣除1000元。请问我们计提工资的分录中,应该公司承担的部分但是员工垫付了可以计入管理费用吗?不计入管理费用的话怎么做分录?
老师,我想问一下,我们是物流公司,员工刚收的客户件丢失了,需要赔付100元,员工自己承担客户20元,公司赔付80元,但是这个钱呢公司直接给客户,员工的那部分员工交到财务,怎么做分录呀
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
那公司自己承担的那部分呢
借:营业外支出 贷:其他应付款
员工钱交上来怎么做分录呢
借:库存现金 贷:其他应付款
是我们给客户理赔
后期支付的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
我要是先支付给客户的话,可以 借:其他应收款~ 营业外支出 贷:库存现金 收到员工的钱时 借:库存现金 贷:其他应收款 可以这样吗
好的 可以这样做会计分录
好的,谢谢老师
不客气 祝您工作顺利