首先啊,这种情况的话,是属于在申报的时候,减免税的那个代码选错了,这种只能去大厅重新申报重新更改。

老师我们2020年享受了一个季度的房土税减免,我们是利用土地证面积内的空闲地种植花果蔬菜。当时网报时弄不来,税务老师指导选的对企业厂区以内的绿化用地,及厂区以外的公共绿化用地暂免土地使用税。但是现在又有税务的人来问我们这项是否选错叫核实。我该怎么回答啊
老师 我遇到了一个难题 我们老板有个公司 当时是为了买园区的一个房子而注册 当时是说 不需要做账报税 只需要每个季度报个税和房产税 土地使用税,这个公司也完全不用来经验 之前问过专管员 也说过不用做账报税 然后 最近我接到了另一个专管员的电话 说需要做账报税 然后让我去大厅 核全税种 然后补去年10月到今年第二个季度的财务报表去大厅申报 然后 就是现在我该怎么处理啊 他说之前可以0申报 让我建账 但是这个公司从18年就产生了税费 应该不可以0申报的吧?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这个是税务老师节截图过来问我的
我这种利用荒山种植花果蔬菜可以减免不呢,12条又划了线看不懂
你这个种植花果蔬菜相当于是限制用地,农产品类的闲置用地是可以享受免税,但是你当时选的是厂区以外的绿化用地,你这个不属于绿化,是你自己种了一些蔬菜,所以说是这里代码选错了。
花果蔬菜现在不能减免了吗
按照这个政策,如果说你是用于种植绿植的,是可以享受免的,但是你这个是属于闲置的空地儿,不是专门用于厂区绿化,那么这个按照政策解读的话,这个就不属于你这里的范围。
老师我把这个发给他看了,我们备案是这个
我这个能不能享受呢
他这里备案的是属于那个闲置的荒山,是可以享受免税的。那么他在选择那个申报连续的时候,他应该选择闲置用地,而不是那个绿化这一块儿是可以享受的,只是说他选错了那个享受的政策编码。
好的老师,那我去大厅改选项应该带些什么资料去
直接带上你的公章去就行了。
好的谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。