同学你好 在建工程是个过渡科目,如果以前年度就已经竣工,那么就会转入固定资产,每年折旧,而折旧额应该已经计入了当年度的损益科目,那么也就不需要调整这部分了,如果一直未竣工,我建议也把损益全部计入今年,不要再去调以前年度的账了,否则还要修改对以前年度外报出的财务报表 借:事业支出 贷:在建工程
我现在需要修改一下2020年的年初数,调整的科目有 应收账款做坏账处理,资本公积有部分金额转到实收资本,部分金额转到其他应付款。这种情况我是回去修改2019年的账呢,还是直接在今年做,然后记到以前年度损益调整科目呢?如果是在今年做的话,我的报表是否可以修改年初数呢,按照以前年度损益调整科目的金额去修改
事业单位会计制度,现有几个装修项目金额较小,错记在在建工程科目,现在要调整成费用,应该怎么调,一部分金额是以前年度,一部分是当年的。
你好,我在本月发现2022年一笔分录做错了,应该计入库存商品的,但是我当时计入了主营业务成本了,我在这个月需要怎么处理去年这次做错的分录,属于较大金额的,如果通过以前年度损益调整,那么以前年度损益的分录我是做在这个月吗?报表项目我要怎么调整,具体的实操方法
行政事业单位,2012年购买档案柜14万没有入固定资产,列入事业支出,当年费用结转至事业基金中。到现在已经提足折旧,也没有以前年度损益调整科目。现在想要更正错误,如何做分录。会计科目使用的是旧制度下的会计科目,没有以前年度盈余调整科目,只有事业基金还有一个非流动资产资金科目。请问如何调整,年末如何结转?
老师,我们是小企业会计准则的,以前的会计调整2015年的科目金额时部分调错了,不应该调的部分和应该调的,她一笔调了,我现在把不应该调的部分进行红冲,可以吗,还有因为之前调时她涉及利润分配-未分配利润,我现在进行红冲,那我需要调整以前的财报吗,
有一款是人社局拨款2268元。 其中要支出1368元培训费对方给开票。 还剩900元留存企业,因前期支付了一个1050元,350*3人,还剩150元由企业自己担负这个对方也已经开票 这个分录这样做递延收益还差900没有转出去呀,请老师帮更正一下
老师你好,如果销售行业一般纳税人开出去的专票是13个点,那开出去的普票可以开3个点的吗
老师,商贸公司开给建筑公司的发票,建筑公司要求备注,开票的时候忘记备注了,可以不备注吗
老师,我们从外边找机构做研发专利的费用计入什么科目
消毒柜一般按照几年提折旧啊老师
老师,去年我们收到的玉米发票抵扣了,销售也开给另外一个公司了,现在税务局查到之前的发票要做转出,那开出的销项也得冲红吧,那这个税款要补交上,销项怎么调整
装修公司假如原来与甲方签订合同金额50万元,结算额53万,后来因投标问题,甲方要扣我们10万违约金,我方也同意他们扣款,我们已给甲方开票42万,违约金在这个项目里扣6万,在另一个项目里扣4万,我们请款甲方要求提供全额发票,我们能给开53万的发票吗?还是开47万的发票,再补开5万发票就可以了?这种情况怎么处理?
还是不明白印花税,在税务软件能自动生成吗
市场监督管理局让准备年报和年度财务报表,年报不是财务报表吗?
老师你好 请问,归集公司人工成本,取数是取那个数据,是工资表上的实付金额数和社保、公积金单位部分,还是应付工资+社保、公积金单位部分