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我们做的那个电子产品的一个代加工,我下面的一个供应商,他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工,然后他的加工费之前是5万多块钱,但是他要我要扣他一点钱,扣了之后我就付他3万多块钱,但是那供应商他因为经营不善,然后现在目前就注销了,然后我们就没有业务来往。业务来往的话,我就相当于还有19000那个货款没有付款,本来说他要开19000多的那个发票给我,但是他现在经营不善一直没有开发票给我,然后我就想把这19000多把它做平,像这种情况之下的话。在合理合法的情况下,我这个平账的话最好的办法是怎么做,让他帮我签一个扣款协议,就是19000多块钱,扣到那瓶子扣款,扣19000块钱,还是说以什么办法最好
就是这两张图图一我圈起来的这个,是客户欠我们钱,然后还没有还款的时候,他没还款的时候,减下来了之后,那个结余是200多付200多万,那么他还了钱之后,就是我还了钱,我我又我又给款,给出去给别人,为什么,为什么这个结余这里等相当于只减了八万多,实际他还款已经还了30多万,那为什么这个结余这里怎么就减不下来。
因为我这是那个前两年开的那个20多万的普票,那个对方没没给钱,然后他对方也不承认。不承认这笔有这笔业务知道吗?那我怎么查对方的账呢?我就想问一下,因为现在已经到起诉法院,就是法院都起诉了,然后要查他的账,那我是先从哪些方面查呢?他呢,总共有21万那个。嗯,去年2021年的话,几月份不知道为什么又退回来10万,实际上就是二有21万的那个业务嘛,那他说把票给退回来10万块钱,然后呢,11万给了5万块钱票那个我还差6万块钱不没给。那他就不有承认5万块钱,不承认那6万块钱,这我怎么查他账呢。
老师你好,我想问一下就是我们股东他提前就是预支了公司3000块钱从对公户上从对公户上转给他3000块钱,嗯,他就是用于公司这个日常的一些跑业务的消费,嗯,然后嗯11月份预支的,嗯,但是呢,他就是说花了一些钱之后,嗯有有有两张发票是到日期是12月份了,我能把12月份的票就是入到这个3000的那个流水凭证上嘛,就是证明他借了这3000块钱,然后是为公司去消费了
老师,我们的电费发票是先交钱的,后给开发票。然后,我做的都是借预付账款,贷银行存款。然后等发票回来的时候,就是借管理费用,贷预付账款。但是吧,我预付账款一共就付了6000块钱。但是现在他发票他又给我多开了,大概得有1000多块钱。就是1000多块钱吧,他可能是我没来这个单位之前,我们老板个人垫付的。就是,但是也不确定,但我觉得肯定是以前有人儿交过,然后就是我们又交了,然后他给我们开的发票。但是我现在预付账款里面儿就6000,但我现在发票已经达到7000了,我多出那1000块钱,我应该怎么记账。
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
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老师:电子税务局怎么做税务登记
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
您好,凭证备注:付当月个人业务佣金合计20000,单笔400元,对方拒不开票,属持续性劳务,已按国家税务总局公告2018年第61号全员全额代扣劳务报酬个税,留存收款人身份信息、逐笔收据备查,依据国家税务总局公告2018年第28号第九条留存资料入账 借:销售费用-业务佣金 20000 贷:银行存款 应交税费-代扣个人所得税
我要 交钱吗?
您好,您说的是申报劳务报酬 有没有个税吧,每月申报400没有个税的
一笔是400笔 50笔就2万,一个月大概就是2.3万
哦哦,那当然要交个税的,每个人每月超过800元就有个税的
那按工资发放的话可以的吗? 他又不肯交税,他又不肯开票,我都不知道该怎么弄
您好,不可以呀,他不在我们公司交社保,税务和社保会找我们麻烦的 谁也不想交税嘛,我们上班打工也不想交税,但是这个没有办法呀
像这种情况怎么操作是最好的?
您好,申报劳务报酬个税,合法合规,
我前面1~4月发给他,是按业务服务费的,就业务服务费,但是没票怎么弄? 劳务报酬太多了吧? 4个月不申报可以不?我现在在按工资来弄
您好,没票可以入账,就是年度汇缴要调增的,不能税前扣除 不报个税或没有发票,这个不能税前扣除,调增是合规的
那这四笔怎么弄
您好,咱不要管有没有发票,按业务来入账 借:管理费用-服务费笔 入哪个科目 ,看这些人是提供给哪个部门的服务
不是要票吗,我不做账的
您好,税前扣除是要发票的,没有发票只能在年度汇缴时调增
什么意思 老师
您好,我说的是没有开票是一样做账,做账和报税的会计会知道的,年度汇缴时要纳税调增
那我这种的话,每个月这样子,是叫他去办个个体户吗?他票开票给我 他办个体户,一年30万业务服务费,他要交钱吧? 要交其他的税的吧
比如我叫他办一个个体户,我把钱转到他公账,他再开我票给我,他,比如一年48万,他什么税都不用交,对不对?他再转到他自己的个人账上,那备注什么呢?
您好,开普票,小规模是没有增值税,所得税还是有的呀, 一年48万,没有其他专项扣除,也只能扣6万的生计费