这个是属于劳务费申报个税。

收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
分包方开具的发票就是劳务费,所以就按劳务费申报?这里不是总包方?我是不明白分包方的账务处理,
分包的话,如果说他是个人的话,他就不存在账务处理的问题啊,他是公司的话才需要确认为她的收入就行呀,那如果说是公司你就不存在个人所得税的问题。
哦,我明白了,是看对方性质个人和企业区分,企业开发票交增值税了,个人代开发票就按劳务费申报个税,谢谢你呀老师
对的对的,就是这个意思。