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2021年12月份计提了应收账款坏账准备当时记账是这样的借:资产减值损失-坏账准备贷坏账准备应收账款坏账准备,现在1月份对方把款转给了我们,我现在咋处理账务

2022-01-26 20:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-26 20:33

您好,这个就是 冲销就可以了。借 银行存款 贷 应收账款 借 应收账款 贷 坏账准备

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快账用户9990 追问 2022-01-26 20:35

是借资产减值损失负数贷应收账款坏账准备负数吗

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齐红老师 解答 2022-01-26 20:36

嗯对,就是相反分录的这个

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快账用户9990 追问 2022-01-26 20:39

那递延所得税资产呢

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齐红老师 解答 2022-01-26 20:40

也转回,转回就行了

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您好,这个就是 冲销就可以了。借 银行存款 贷 应收账款 借 应收账款 贷 坏账准备
2022-01-26
这是收回了钱,还是红冲计提的?
2023-04-24
红冲多计提的坏账准备,相反的分录
2022-12-15
第一个是按应收的年限做的一个比例计提
2024-01-18
原因 可能是报表编制规则有误,没正确设置坏账准备与应收账款的抵减关系,或者会计系统数据处理异常,过账后没正确更新报表数据。 解决方法 检查报表编制模板和取数公式,确保应收账款年初数计算正确考虑坏账准备抵减。
2024-12-12
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