你好! 预借 借:其他应收款-某某 贷:银行存款 报销 借:管理费用/销售费用-差旅费 贷:其他应收款-某某

出差人员预借的差旅费,怎么做分录?
报销差旅费和预借差旅费分录怎么做?
职工报销差旅费1000元,原预借差旅费800元,补付现金200元。分录怎么写
预借差旅费 现在报销回来的分录怎么做?
老师,员工预借差旅费,后来拿发票回来报销 预借了5万差旅费 发票回来6000 怎么做分录?
老师,股权转让,A股东占实缴资本的99%是200万元,转让给其父亲,转让价是多少?可以是0元?
行业:工程劳务费类 收到的发票是劳务费,进费用还是主营业务成本
换签付款主体可以用补充协议约定吗?
正常企业可以开电费的发票吗
劳务费金额2000的需不需要对方提供发票?
请问老师,模具制造行业的毛利率是多少?
消费税的计税依据含增值税吗
老师您好,我公司缴纳社保(五险)的时候我做的分录是借劳务成本——企业缴纳社会保险(企业),应付职工薪酬——应付社会保险费(个人)。贷方是银行存款,然后做工资的时候借劳务成本——人员薪酬,贷方是应付职工薪酬——应付社会保险费。现在是我的科目余额表中应付职工薪酬——应付社会保险费贷方有余额7236.61元,我们现在要录新系统,我想着把这个余额给调平,老师这个现在应该怎么调整合适呢
老师好,在A企业上班,能在关联企业B缴纳公积金吗,这样个税能否税前抵减?
老师麻烦咨询一下没有成本发票怎么处理
老师能解释下预借差旅费和报销差旅费的意思嘛?
预借差旅费实质是员工借支,挂的是往来,报销差旅费,是实际发生了差旅费用,来公司报销,如果之前有借支,就冲借支。