你好! 预借 借:其他应收款-某某 贷:银行存款 报销 借:管理费用/销售费用-差旅费 贷:其他应收款-某某
出差人员预借的差旅费,怎么做分录?
报销差旅费和预借差旅费分录怎么做?
职工报销差旅费1000元,原预借差旅费800元,补付现金200元。分录怎么写
预借差旅费 现在报销回来的分录怎么做?
老师,员工预借差旅费,后来拿发票回来报销 预借了5万差旅费 发票回来6000 怎么做分录?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
老师能解释下预借差旅费和报销差旅费的意思嘛?
预借差旅费实质是员工借支,挂的是往来,报销差旅费,是实际发生了差旅费用,来公司报销,如果之前有借支,就冲借支。