您好,这个发票不可以,有日期的

请问今年2月份的业务招待费8月份才把发票拿来报销,可以做到8月份的账里面吗?
去年十月份的发票,员工今年才交到财务,做到一月份的账里可以吗
老师,去年12.17号的发票还可以做到今年7月份账里吗
去年12月份付的钱,今年4月3日才收到发票,怎么做账务处理,发票直接放到去年的凭证上可以吗?
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
需要怎么调整
你只能反结账到10月份,基本不现实
十月份的税已经申报了,还有其他方法吗
没有了,这个基本都不现实
老师我需要的是解决方法,在这边提问是要解决方法,不是要模糊两可的回答,什么叫基本都不现实,这是老师给的答案吗,而且这个答案给的也不肯定,如果不现实,是不可行的操作,就肯定的否定没有方法解决就成,谢谢,不需要回复了,您太不专业了
您可以找更专业的,我不可能给任何一个学员回复做假账的处理
我说让你帮我做假账吗,哪句话我提过假账了,你内心扭曲,把别人也想象成你那样
说话请好一点,有什么问题都可以解决
这话您是替我说给你的吗
嗯对,麻烦不要回复了,我还有一一回复您。有啥问题可以说
怎么投诉
您可以投诉我,我叫金金老师,去吧,解决问题不是吵架
必须投诉
嗯好,投诉之前我先给您解答,做以前年度损益调整,反结账就OK了
我已经问了其他老师,老师的原话回复:::借以前年度损益调整贷银行存款汇算清缴的数,增加你的广告费用。
对,就是做以前年度损益调整,做到上年