您好!稍等一下,解答需要一点时间

去年没计提企业所得税,今年年初直接缴纳了,做的借应交税费-应交企业所得税,贷银行存款,那么别的没做,那么这个应交税费-应交企业所得税的借方余额怎么处理?是要补提转入“所得税费用”科目吗?还是进入“以前年度损益”科目?
老师,办理股权变更事宜,税务通过了,工商登记了,后面还有哪些变更的不
11月6日办税务下个报个税工资薪金,还是这个月报啊
老师,我们上个月申报社保的时候有滞纳金,这个滞纳金在电子税务局里的那里看呀
11月份6日办税务,个税工资薪金,才个月申报吗?还是这个月申报
工商年报忘记申报怎么办
请问个体户取不回进项票,经营所得交税怎么交啊。
老师,你好,我这原来成本是10万是减了,实际成本没有那么多,只有8万,那我是不是要加回来
老师,我想问一下吗票据到期,是说到期做一笔分录,再用到期的票据支付供应商货款再做一笔分录,还是说票据到期只需要做一笔支付供应商货款的分录?是哪种情况?
老师,我想问一下商业票据承兑到期还需要做分录吗?,还是?
好的好的
还剩多少啊
1、借 原材料 60%2B5=65 应交税费(增值税)-进项税额 60*13%%2B5*9%=8.25 贷 银行存款 65%2B8.25=73.25 2、借 销售费用 49.72 贷 主营业务收入 40*1.1=44 应交税费(应交增值税)-销项税额 44*0.13=5.72 3、借 银行存款 904%2B2.26=906.26 贷 主营业务收入 904÷(1%2B13%)%2B2.26÷(1%2B13%)=802 应交税费(增值税)-销项税额 104%2B0.26=104.26 应纳增值税税额=104.26%2B5.72-8.45=101.58
好的好的
有点看不懂啊
不客气!如有帮助请给个好评,祝您生活愉快
能换个写法吗
还在吗第二题换个写法吧
请问是什么意思呢?第二题是要换个什么写法?
就直接写一道算式
第二题的销项税额=40*(1%2B10%)*13%=5.72
好的谢谢啦
不客气!如有帮助请给个好评,祝您生活愉快!