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老师,我们内账上本年的利润是46万,现在银行账户还有65万,但是股东借款还有58万,那我这利润对吗?
老师们,我有个问题:2021年的汇算清缴已经做完了,但前任会计将2021年的成本暂估了600万,但今年4月份实际来的成本发票是200万,我在4月份做账是不是: 借:利润分配未的—未分配利润 -400万 贷:应付账款/银行存款 -400万 借:利润分配-未分配利润 200万 贷:应付账款/银行存款 200万
2021年底,股东要分钱、内账处理、无需提取盈余公积之类的、目前看账上有70万,股份们要把60万给分了,我做的是计提利润分配-应付利润,贷应付利润,支付时,借应付利润,贷现金,现在年结的时候是不是要借利润分配-未分配利润,贷,利润分配-应付利润啊、本年利润已经结转
我借款91万 银行到账91万 分录借银行存款91 贷长期借款91 在30天内一次性还款的话 就只需要还利息1万 我们没有选择这个方案 按照的没有还款付息 银行还款计划就把该利息1万 转成了我们的本金 后面我们需要还款本金92万 利息也是按照92万计算的还款利息 我们的还款台账上面的还款本金是92万 我们的账面就到了91万的银行存款 这个差额要怎么记账
我是内账会计,我们一个6个股东,我们是每个月计提每个股东有多少分红,然后年底发放。那是不是我每个月都需要把本年利润转入未分配利润里边,再分到应付股利里边呢?年底在一起发放。第一步借:本年利润,贷:利润分配未分配利润。第二步借:利润分配未分配利润,贷:应付股利——股东名字。然后年底就是,借:应付股利——股东名字,贷:银行存款。是这样吗?分录这样写对吗?这样做账对吗?
银行存款总账需不需要写期初余额?
资产负债表重分类后,资产负债表的数据和明细账的数据不一致是什么原因?在哪里为准
老师好,研发费用加计扣除的备查资料中,研发人员名单和研发人员编制是一个项目做一个名单和编制还是把当年的总得研发人员和编制做个表?
汇算清缴里面的期间费用表,需要把销管财费用分别年合计金额填入吗
个体户经营所得,个人所得税,是在自然人电子税务局系统申报吗
老师您好,我在做账的过程当中,接手了前任会计的账,我发现管家婆里面应付账款里面有很多往来的期初数没有,请问我怎么调账?
老师,公司购买了2箱抽纸56元,用于老板办公室及他的小餐厅,请问老师这56元怎么做账,会计分录怎么做呢
划线的是不是错了,应该是库存现金
汇算清缴24年有两千多税收滞纳金,是不是要做调增呀
管理费用—福利费,关于职工的福利费,是否可以放在汇算清缴报表的A105050表格的职工福利费支出里面。
那本年利润多少和银行账上多少钱没关系吧
这两个是没有直接联系的啊